同學(xué)你好 很高興為你解答 軟件銷售的增值稅稅率是13%
公司核定的稅有13%.還有軟件銷售6%,為什么開(kāi)專票賦碼時(shí),軟件都是13%,沒(méi)有6%的稅,這該怎么辦呢?
公司有自己的軟著,稅局核定的是設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),稅率為6%,我怎么總覺(jué)得不太對(duì),為什么不是軟件企業(yè),13%稅率?怎么界定二者?
老師,您好,我們公司是自主開(kāi)發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開(kāi)具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開(kāi)具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
我公司是一般納稅人,需要在12月份開(kāi)具一張純軟件發(fā)票,我們有軟件著作權(quán)證書,以前都是開(kāi)6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這次客戶要求必須開(kāi)13%的軟件 12月份也開(kāi)貨物發(fā)票,也開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,也開(kāi)軟件發(fā)票這個(gè)怎么計(jì)算退稅額呢?
請(qǐng)問(wèn)有關(guān)政策“銷售自成行開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品,增值稅即增即退”他這個(gè)政策里說(shuō)的軟件產(chǎn)品是指的公司自己開(kāi)發(fā)的軟件?還是指用這個(gè)軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品?一般軟件不是都開(kāi)6%的稅點(diǎn)嗎,很少開(kāi)13%的。
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠直接購(gòu)買藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開(kāi)票報(bào)稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開(kāi)票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實(shí)收資本只有300W,會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,做成實(shí)收資本從1000W。現(xiàn)在我們想報(bào)報(bào)表改回來(lái)改成300W, 有沒(méi)有關(guān)系?
公司開(kāi)發(fā)票開(kāi)給個(gè)人可以嗎?
老師,我們采購(gòu)的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點(diǎn)大,銷售的噸數(shù)多,采購(gòu)入庫(kù)的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對(duì)吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費(fèi)用、直接費(fèi)用二級(jí)科目還分項(xiàng)目核算的,查科目余額表對(duì)應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費(fèi)用-材料或間接費(fèi)用-
老師,給公司使用部門使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門說(shuō)要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理是否有問(wèn)題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開(kāi)票額度增減對(duì)公司有啥影響
可是我們核定的稱重軟件是6%的
稅務(wù)核定的
稅務(wù)局核定有錯(cuò)誤,但是開(kāi)票軟件是根據(jù)法律出具的
稅務(wù)核定會(huì)有錯(cuò)嗎?我們核定的是兩種稅率,我怎么確定是稅務(wù)核定錯(cuò)誤了?會(huì)不會(huì)6%核定的是軟件服務(wù)相關(guān)的?我們有13%,6%兩種稅率
技術(shù)服務(wù)的話 屬于6% 比如維護(hù)