同學(xué),你好 交貨日期要在訂立合同之后
8. 2018年1月5日,甲公司向客戶銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批,合同規(guī)定:銷(xiāo)售價(jià)格為1250萬(wàn)元,必須在交貨后的18個(gè)月內(nèi)支付,客戶在合同開(kāi)始時(shí)即獲得該產(chǎn)品的控制權(quán)。在合同開(kāi)始時(shí)點(diǎn)、按相同條款和條件出售相同產(chǎn)品、并于交貨時(shí)支付貨款的價(jià)格為1000萬(wàn)元,該產(chǎn)品的成本為850萬(wàn)元。 假定不考慮相關(guān)稅費(fèi),則下列說(shuō)法中正確的有(?。?A.該合同屬于含有重大融資成分的合同 B.發(fā)出商品時(shí),應(yīng)確認(rèn)收入1250萬(wàn)元 C.該項(xiàng)交易應(yīng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)成本850萬(wàn)元 D.交易價(jià)格與合同對(duì)價(jià)的差額,應(yīng)在合同期間內(nèi)采用實(shí)際利率法進(jìn)行攤銷(xiāo) 老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn),客戶把采購(gòu)合同的交貨日期定于合同簽定日期之前,這樣子我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)被認(rèn)定為沒(méi)有及時(shí)確認(rèn)收入嗎?
請(qǐng)教您下問(wèn)題:我們是汽車(chē)貿(mào)易公司,為了規(guī)范三流合一憑據(jù),客戶回款時(shí)就簽了合同,但是有客戶沒(méi)有及時(shí)讓開(kāi)票,有的幾個(gè)月后才開(kāi)。1.發(fā)票時(shí)間滯后,這種會(huì)有推遲交稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以把銷(xiāo)售合同日期跟發(fā)票日期保持一致嗎?2.簽訂的銷(xiāo)售合同是數(shù)量/單價(jià)/總金額,這對(duì)印花稅是不是有影響呢,可以在合同里備注不含稅金額嗎?麻煩老師給指點(diǎn)下。感謝!
某企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年1月1日采用具有融盜性質(zhì)分期收款方式銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)款1500000元,成本800000元,合同規(guī)定貨款分別于2020年1月1日、2021年1月1日、2022年1月1日分三次等額支付。假定該產(chǎn)品的現(xiàn)銷(xiāo)價(jià)格1200000元。下列說(shuō)法正確的 A.增值稅納稅義務(wù)于2019年1月1日發(fā)生 B.增值稅納稅義務(wù)于合同規(guī)定的收款日期,即2020年1月1日、2021年1月1日、2022年1月1日發(fā)生 C.會(huì)計(jì)上于2019年1月1日確認(rèn)收入 D.會(huì)計(jì)上分別于2020年1月1日、2021年1月1日、2022年1月1日確認(rèn)收入 E.由于會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,因此2019年1月1日應(yīng)該通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”核算增值稅 老師這題ADE?沒(méi)太懂怎么會(huì)計(jì)與稅法不一樣,不是都是分期收款看合同約定嗎?
請(qǐng)問(wèn),我們和客戶的商品長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同或者每月簽一次的銷(xiāo)售合同,里面有的條款,比如我們銷(xiāo)售方必須在多少天內(nèi)蓋章確認(rèn)客戶的采購(gòu)單,或者銷(xiāo)售方要持一式多少份的送貨單交貨,送貨單及箱嘜上必須注明數(shù)量,采購(gòu)單號(hào)或者別的內(nèi)容,但實(shí)際操作中是沒(méi)這樣執(zhí)行的,因?yàn)槎际抢项櫩土耍@個(gè)有問(wèn)題嗎?
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過(guò)的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營(yíng)業(yè)費(fèi)用里的,總感覺(jué)怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用在利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤(rùn)啥的哈管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬(wàn),按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫(kù)存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有核對(duì)實(shí)際庫(kù)存,公司就走無(wú)票收入消化的這部分虛增的庫(kù)存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫(kù)存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問(wèn)一下2023年購(gòu)入500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開(kāi)具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策