你好,這個(gè)是公司賬戶直接支付給銷售方的嗎?是的話可以的,出納不需要做賬的吧。
老師,我購(gòu)買了產(chǎn)成品,開(kāi)了發(fā)票,然后我把這個(gè)買來(lái)的庫(kù)存商品 又賣出去了。一樣的價(jià)格賣出去了,我開(kāi)了發(fā)票,怎么做賬呢?我開(kāi)了發(fā)票給別家單位
買了東西只給我一個(gè)出庫(kù)單可以?我是出納。怎么做賬。價(jià)格一萬(wàn)多
請(qǐng)問(wèn)老師 之前有家單位購(gòu)買了我們的東西 但是錢轉(zhuǎn)給了出納。出納再轉(zhuǎn)發(fā)公司賬戶。但是出納只給了她的轉(zhuǎn)款憑證?,F(xiàn)在她已經(jīng)離職了 這個(gè)該怎么處理
我們是衛(wèi)生院和中醫(yī)院兩個(gè)牌子一個(gè)法人,分別獨(dú)立核算庫(kù)房出物資出庫(kù)出錯(cuò)了,將慶符鎮(zhèn)買的東西,出庫(kù)出在中醫(yī)院,庫(kù)房不愿意重新做出庫(kù)單,我們財(cái)務(wù)可以自己把出庫(kù)單修改成正確的嗎
公司購(gòu)買了一批原材料當(dāng)時(shí)購(gòu)買價(jià)格是預(yù)估價(jià),現(xiàn)在來(lái)發(fā)票了,比當(dāng)時(shí)預(yù)估價(jià)格高,現(xiàn)在東西都用完了,原材料賬上數(shù)據(jù)是0,還余了金額,這個(gè)多出來(lái)的錢怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理?。?/p>
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
如果不是呢。還有其他方式。?我做內(nèi)賬。就一流水賬。只有出庫(kù)單能說(shuō)明什么。對(duì)方不開(kāi)票能避免什么
學(xué)校收學(xué)生公共財(cái)物費(fèi)每人五十。相當(dāng)于押金。內(nèi)賬怎么做??颇吭趺磳?
個(gè)人墊付的,需要寫一個(gè)報(bào)銷單。
沒(méi)有發(fā)票,你們單位不允許抵扣,可以正常做賬。
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。