同學,你好 借:應收賬款514800 貸:主營業(yè)務收入440000 應交稅金——應交增值稅(銷)74800 借:其他應收款 800 貸:銀行存款800
某批發(fā)商場根據(jù)購銷合同開出增值稅專用發(fā)票,銷售給某電腦城電腦200臺,每臺2200元,貨款440000元,增值稅74800元,商品委托運輸公司運送,運費800元有銷貨方代墊,貨款尚未收到。
1)銷售給通達公司A產(chǎn)品200臺,每臺售價1000元,’,增值稅稅率13%,另用現(xiàn)金代墊運費1500元,貨款及代墊運費尚未收到。(2)銷售給東風公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3收到寧遠公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票品示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。()用現(xiàn)金支付銷售給通達公司A產(chǎn)品的運費,取得增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價2000元,增值稅額180元。(7銷售給致遠公司B廣?品150臺,每臺售價600元,增值稅稍率13%,收到致遠公司貨款80000元,具余貨款尚未收到。
1.某批發(fā)商場根據(jù)購銷合同開出增值稅專用發(fā)票,銷售給某電腦城電腦200臺,每臺2200元,貨款440000元,增值稅74800元,商品委托運輸公司運送,運費800元有銷貨方代墊,貨款尚未收到。要求:作會計分錄
1.某批發(fā)商場根據(jù)購銷合同開出增值稅專用發(fā)票,銷售給某電腦城電腦200臺,每臺2200元,貨款440000元,增值稅74800元,商品委托運輸公司運送,運費800元有銷貨方代墊,貨款尚未收到。2.百貨公司銷售給某商場鼠標600只,每只25元,增值稅稅率為13%。今購貨方發(fā)現(xiàn)其中40只質(zhì)量不好,要求退貨,經(jīng)業(yè)務部門同意,商品已退回驗收入庫,并開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為1130元,系支付退貨款及退還增值稅稅額要求:作會計分錄
某批發(fā)商場根據(jù)購銷合同開出增值稅專用發(fā)票,銷售給某電腦城電腦200臺,每臺2200元,貨款440000元,增值稅74800元,商品委托運輸公司運送,運費800元有銷貨方代墊,貨款尚未收到。作會計分錄
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進餐職工餐,10人一季度6000元,這個費用是做職工福利費還是管理費用
當董事會跟股東會的決議有沖突,應該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權,B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權轉(zhuǎn)到C去,應該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢