你好不可以的,你們有收入了。
老師您好,我們8月成立了一個(gè)小規(guī)模公司。在籌建期間,我私人賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了辦公用品等等。有發(fā)票。但是公司賬上錢(qián)急用于購(gòu)買(mǎi)材料。所以暫時(shí)不能報(bào)銷(xiāo)。 我可以憑報(bào)銷(xiāo)單做賬 借"開(kāi)辦費(fèi)"貸"其他應(yīng)付款-個(gè)人"嗎? 還是過(guò)兩個(gè)月有錢(qián)報(bào)銷(xiāo)了再做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,公司目前在籌建期,上個(gè)月因?yàn)橘u(mài)廢紙殼有2百多的其他收入。那這個(gè)月公司的費(fèi)用還能做在開(kāi)辦費(fèi)里面嗎?
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月才變更 的一般納稅人,但是不知道對(duì)方怎么做賬的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面有五百多的進(jìn)項(xiàng),我已經(jīng)查過(guò)了,公司最近沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)(應(yīng)該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,這五百多列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,請(qǐng)問(wèn)我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫(kù)存現(xiàn)金里面嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在要參加一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目的投標(biāo),里面有涉及到一個(gè)人員工資的費(fèi)用,我們公司實(shí)際人員沒(méi)有這么多,但是因?yàn)槲覀冇幸粋€(gè)全資子公司,他下面的人員我們也是需要用到的,那這個(gè)能算是我們公司自己的員工嗎?還是要放在勞務(wù)里面去?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,我們電費(fèi)在手機(jī)上代開(kāi)。2023年12月和224年1~3月,我們4月9號(hào)才開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)他能入到1~3月份的費(fèi)用里嗎?是寫(xiě)預(yù)提費(fèi)用還是正常寫(xiě)管理費(fèi)用?開(kāi)票日期是4月份 我想入到1~3月里定費(fèi)用,要不說(shuō)的稅比較多,能入嗎?要是不能入我就入到4月里
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫(xiě)說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打印?
老師 一直開(kāi)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
只是因?yàn)橛幸还P賣(mài)廢紙殼才有的收入都不能做開(kāi)辦費(fèi)了嗎?
你好對(duì)的是的,是這么理解的。