你好,20年的財(cái)務(wù)報(bào)表即使是在大廳申報(bào)的也是會(huì)有數(shù)據(jù)的,這個(gè)樣子更像是沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,您好,我是代賬,接到一個(gè)客戶18年開(kāi)票60萬(wàn),增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),19年開(kāi)票80萬(wàn),增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),現(xiàn)在交接給我們是沒(méi)有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來(lái)建賬嗎?后期務(wù)查起來(lái)會(huì)不會(huì)對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我不知道,假如前會(huì)計(jì)在窗口,手工申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,我的網(wǎng)廳會(huì)有數(shù)據(jù)顯示嗎? 就是我看到20年所屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)? 所以這樣子顯示是前會(huì)計(jì)未申報(bào)嗎?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我進(jìn)電子稅局更正過(guò)一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒(méi)問(wèn)題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)提示怎么解決,大廳說(shuō)是和系統(tǒng)升級(jí)了有關(guān),昨天財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)完提交就出現(xiàn)前三項(xiàng)提示,所以今天再試一遍,現(xiàn)在居然提示連報(bào)表數(shù)據(jù)都提不到,但提交申報(bào)頁(yè)面都顯示報(bào)表申報(bào)成功,現(xiàn)在這些莫名的提示怎么處理呢
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn): 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒(méi)辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開(kāi)專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?