你好,增值稅的價外稅是指不由企業(yè)承擔(dān),不計入成本的,消費(fèi)稅的價內(nèi)稅是產(chǎn)品的成本中就含有這一部分稅。
以公司名義入股,不是以個人名義,除了要交印花稅,還要交別的稅嗎?這個跟個人入股有什么區(qū)別呢
這個增值稅的價外稅的意義跟那個消費(fèi)稅的價內(nèi)稅的意義區(qū)別意義大嗎?
請問個人名義開回來的專票不能抵扣個稅嗎?那個人開專票有什么意義?
老師:這個所得稅費(fèi)用與當(dāng)期應(yīng)交所得稅的區(qū)別是什么?這么處理的意義何在?另外,形成的差異,最終應(yīng)如何處理?
老師,請教下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目的作用,意義是啥
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費(fèi)用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
那您的意思就是說消費(fèi)稅的價內(nèi)稅,它是由企業(yè)承擔(dān)的,那我可以這樣理解嗎?他為了不承擔(dān)這一筆,說他把那個零售價或者是那個批發(fā)價給抬高了,那不就又相當(dāng)于是價外稅的一個實(shí)質(zhì)嗎?
你好,有消費(fèi)稅的物品本來就是一些奢侈品與國家不鼓勵物品,是提高成本,提高部分交給了國家
哦哦,所以我現(xiàn)在的一會兒可以解開了,我覺得這個價內(nèi)稅和價外稅這個意義,只是表面上有不同,其實(shí)實(shí)質(zhì)的話,它可以通過一些操作來達(dá)到自己的目的,我覺得沒有什么多大的一個實(shí)質(zhì)性的不同
差不多吧,可以這樣理解