同學(xué)您好, 這些金額多少,不大的話可以費用
老師 你好 我公司是去年底才成立的 5月升為一般納稅人輔導(dǎo)期 公司現(xiàn)在購買的空調(diào) 電腦我都直接做成的固定資產(chǎn) 像其他的打印機 裝訂機 文件柜 辦公桌椅 包括給員工宿舍購買的洗衣機 床 這些東西的價格均在2000元以內(nèi) 最低的也只有190元 我是直接記成的費用 員工宿舍的做的是福利費 但是 老板認(rèn)為這樣公司的固定資產(chǎn)看著就很少 該怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前小規(guī)模沒做賬,都是零申報,6月轉(zhuǎn)為一般納稅人,五月購進一些辦公用品,電腦,辦公桌,文件柜等辦公用品,建賬是六月份,這些電腦,辦公桌,文件柜如何處理!可以一次性當(dāng)成本費抵扣嗎
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,六月份建賬!可是五月份購進辦公桌,電腦,文件柜,等辦公用品,金額較大,能入到六月份的成本,直接抵減利潤嗎?
2、某建筑設(shè)計公司,2015年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專業(yè)設(shè)計業(yè)務(wù)此如消防設(shè)計等)外包給建筑設(shè)計院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營情況如下表:[月份設(shè)計費收入外包支出房租工資薪金辦公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203說明:(1)單位:萬元(2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5月1日開始轉(zhuǎn)為-般納稅人;建筑設(shè)計院都是按照設(shè)計行業(yè)開具的6%的一般納稅人稅率的發(fā)票(3)房屋業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照5%的簡易征收稅率(4)辦公文具從京東采購,開具的發(fā)票都是按照17%的般納稅人稅率(5)為了簡化,忽略其它費用,工資薪金含所有相關(guān)費用及稅(6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫存;表中小規(guī)模金額均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清問題:(1)1月房租2萬元,請列出簡
(6)12日,購進冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進項稅額為6500元,已在購進當(dāng)期申報抵扣。分錄怎么寫
批發(fā)零食行業(yè)如果從農(nóng)民手里收購農(nóng)產(chǎn)品,也可以開收購發(fā)票嗎
老師,請教一個問題:一個工程項目,會計說按比例開票,60%-70%材料票,30%-40%人工票,如果公司是建筑公司,一般納稅人,平時開9%分包票,那現(xiàn)在一個項目要提供發(fā)票給甲方,目前已經(jīng)把材料開了一大部分給甲方了,那人工票是開勞務(wù)票還是分包票呢?
我們有一個項目掛靠在人家那里,現(xiàn)在老板說要拿回來自己做,因為老板新辦了一個建筑公司。要我去交接,那我應(yīng)該怎么跟對方交接呢?結(jié)哪些數(shù)據(jù)呢?
使用啦留抵的進項稅怎么入賬
老師已知手續(xù)率為0.0045和扣除手續(xù)費金額為2051.73求原來金額
今年勾選發(fā)票抵扣,發(fā)現(xiàn)去年有幾筆賬專票做成普票了,這個可以糾錯嗎?怎么做,而且還跨年了,相當(dāng)于進項稅額抵扣做賬做少了,現(xiàn)在要糾正回來
老板給別人(個人)轉(zhuǎn)賬7000塊錢,而且老板轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙姆?wù)費,但是個人開不了發(fā)票,這個咋處理?
您好,有一個稅務(wù)實操問題:5月份,某個信息軟件公司賣了一個產(chǎn)品給客戶,先開票后付款,有合同;月底,客戶對該產(chǎn)品不滿意,終止了合同,業(yè)務(wù)員沒有及時告訴財務(wù)該信息導(dǎo)致發(fā)票跨月,6月份如何報稅? 發(fā)票怎么處理?發(fā)票金額很大怎么辦?被稅務(wù)局監(jiān)測到風(fēng)險怎么寫情況說明書?
所得稅費既然包括應(yīng)交企業(yè)所得稅,為什麼應(yīng)交企業(yè)所得稅有借方發(fā)生額,而所得稅費用卻不用填列
國有一級公司甲公司與私企乙公司作為法人股東,2015年共同設(shè)立丙公司,甲占比89%,乙占比11%,已實繳。 2018年,乙公司將持有丙公司11%股權(quán)470萬元0元轉(zhuǎn)讓給甲公司,甲公司作為備查登記,未做賬務(wù)處理。丙公司調(diào)整實收資本明細(xì)賬。 2025年,國資委下文將丙公司100%股權(quán)由甲公司劃轉(zhuǎn)至丁公司。截止劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日,丙公司賬面所有者權(quán)益金額如表。 甲公司做賬務(wù)處理, 借;資本公積118,984,824.70 貸:長期股權(quán)投資 118,984,824.70 470萬備查賬調(diào)減。 丁公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
幾千塊一臺電腦,文件柜貴點
應(yīng)該來說超過2000就需要記入固定資產(chǎn)的
五月份買的,但是我六月轉(zhuǎn)為一般納稅人才建賬!要如何做賬呢?
那您就做在六月份,或者就放在期初余額里面