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老師,本月銷項(xiàng)1000進(jìn)項(xiàng)900。麻煩幫我一下月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄和下個(gè)月繳費(fèi)的分錄

2021-07-16 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-16 21:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100

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齊紅老師 解答 2021-07-16 21:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100

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快賬用戶6173 追問 2021-07-16 21:45

下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候呢?為什么我之前看老師做的后面還做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-07-16 21:46

那是另外的一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,這兩種都是可以的

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快賬用戶6173 追問 2021-07-16 21:49

那正常怎么做啊,幫我寫完整一點(diǎn)哈,1-月末結(jié)轉(zhuǎn) 2-下月支付的

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齊紅老師 解答 2021-07-16 21:49

我這個(gè)可以,你說的也行啊,看你選擇哪種方式了。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2021-07-16
借:成本費(fèi)用等 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-04-08
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2022-10-27
你好這個(gè)你之前做留底稅額沒,沒有一起做借銷項(xiàng)稅額 6000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額5000%2B500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸未交增值稅 500
2021-07-10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-13
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