學(xué)員您好,減免稅額就是100*(25%-2.5%)這樣算出來的
老師好,利潤總額100萬,按現(xiàn)在的政策就是要交25000的所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬X25%=25萬,減免稅額22.5萬 ,實(shí)際稅額 25000。這個(gè)減免稅額 是怎么計(jì)算得
老師,學(xué)堂里的這個(gè)所得稅是不是按照老的政策啊,100萬以內(nèi),利潤總額*25%*20%(稅率)=所得稅 新的政策是100萬以內(nèi)是利潤總額*25%*50%*20%=所得稅
老師你好,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅政策是小微企業(yè)不超100萬的減25%按20%計(jì)算所得稅,減免后實(shí)際按5%繳納。100萬以上不超300萬的減50%按20%計(jì)算所得稅,減免后實(shí)際按10%繳納。是這樣么
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕13號(hào))第二條的規(guī)定:對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 請問:小規(guī)模納稅所得稅未超過100萬實(shí)際計(jì)入納稅額按25%,實(shí)際納稅20%;超過100萬實(shí)際計(jì)入納稅額50%,實(shí)際納稅20%對嗎?實(shí)際計(jì)入和實(shí)際納稅是不等的對嗎?例計(jì)入所得額100萬元(未超過100萬),實(shí)際計(jì)入所得稅額是2500元,實(shí)際納稅是2000元對嗎?但如果實(shí)際計(jì)計(jì)入納稅額是101萬元(超過100萬元,未超過300萬元按50%計(jì)入納稅額,實(shí)際繳納稅額也是20%。)也就是說101萬元的利潤所得額計(jì)入50500元,實(shí)際納稅20000元對嗎?
1.應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的:減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%) 2.應(yīng)納稅所得額超過100萬元的:減免稅額=(100萬元×適用稅率-速算扣除數(shù))×(1-50%),老師,這個(gè)政策還在用嗎?
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請問一下,采購100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請問合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會(huì)計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動(dòng)生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營業(yè)利潤對嗎?
五險(xiǎn)一金扣費(fèi)和工資問題
老師,還有其他的計(jì)算公式嗎
學(xué)員您好,根據(jù)國家稅務(wù)總局公告,小微企業(yè)的所得稅算法就是12.5%*20%來計(jì)算實(shí)際應(yīng)交所得稅(100萬以內(nèi)的部分),所以減免稅額就是倒擠出來的
倒擠出來 那我明白了 謝謝老師
嗯嗯是這樣子的,不客氣的學(xué)員,祝學(xué)習(xí)愉快。滿意請五星好評(píng)哈