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老師,記賬憑證里面就是把發(fā)生額及余額表,銀行對(duì)賬單放在第一頁嗎?其他還有什么嗎?

2021-07-16 16:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-16 16:59

你好!有這2個(gè)一般就可以了。

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快賬用戶7052 追問 2021-07-16 17:02

我剛看了一個(gè)會(huì)計(jì)的賬,她把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,都附上了

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齊紅老師 解答 2021-07-16 17:02

你好!沒有規(guī)定要付,但是可以付

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你好!有這2個(gè)一般就可以了。
2021-07-16
您好,同學(xué),不需要了
2023-05-24
您好,訂記賬憑證時(shí)付科目匯總表就行
2022-06-16
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 步驟三 銀行對(duì)賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬  通過核對(duì)調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯(cuò)。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)。對(duì)于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
你好,如果發(fā)生業(yè)務(wù)比較多,銀行對(duì)賬單單獨(dú)裝訂,財(cái)務(wù)報(bào)表也是單獨(dú)裝訂,科目余額表和憑證裝訂到一起是可以的,還有納稅申報(bào)表可以單獨(dú)裝訂
2021-10-30
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