你好,那這樣你發(fā)票也不能開那么多,按照沖減后的開票
老師你好,就是我們?nèi)ツ暧虚_給客戶90萬發(fā)票、然后他們也給我們開了90萬發(fā)票,我們記得應(yīng)收應(yīng)付各90萬,沒有從銀行過賬,這可以直接對(duì)銷嗎?
老師我們是建筑行業(yè),我們給客戶開發(fā)票收應(yīng)收賬款,但是有個(gè)拆除項(xiàng)目我們要付客戶,先讓我們付款,就是應(yīng)付沖應(yīng)收,但是他不給我們開發(fā)票,所有的項(xiàng)目都不開的,那我們應(yīng)付直接沖他家應(yīng)收,就是對(duì)方不開發(fā)票可以嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司給客戶拉貨,我們開的有發(fā)票給他,但是他們又給我修理貨車,又開的有發(fā)票給我們,我們做賬是擺應(yīng)收還是應(yīng)付?
我們開票給客戶,但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶,以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了,那這樣賬怎么平呢?我做的分錄是:我做的分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng),那他們沒有付款給我們,直接代付了工人工資,分錄借方是什么呢,貸方應(yīng)收賬款?
老師我想問一下,有個(gè)客戶跟我們有收付款往來,假設(shè)他們應(yīng)付我們1000,我們應(yīng)付他們500,現(xiàn)在我們已經(jīng)開了1000發(fā)票給他們,他們開了500發(fā)票給我們,但是他們付款的時(shí)候只付了500差額,我們也不付給他500元,請(qǐng)問我改如何做賬
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?