你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具發(fā)票一欄填寫證書。

9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細底下,也在申報表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務怎樣處理,申報又怎么申報呢
8月份銷售未開票做了收入,9月份要求開票這怎么申報
老師,這個月我們銷售羊肉,沒開票,我掛帳了,是不是等9月份開票我在未開票收入減掉8月份的這個未開票金額
老師,我10月份銷售的貨物沒有開票,我做收入了,11月份客戶要求開票,那我10月申報已經(jīng)申報未開票收入,11月份我開了發(fā)票,我怎么報稅申報呢
七月份申報了未開票收入,11月份開票了申報未開票收入負數(shù),現(xiàn)在稅務局要求寫情況說明,這個說明怎么寫呢?
老師問一下,比如我這個月計提了50000元的工資,沒有發(fā)放,這個50000元的工資要申報個稅嗎
客戶工程搬遷用的線材入施工費還是業(yè)務費
老師,轉(zhuǎn)款備注投入股本,投入本金,投入成本??勺鳛閷嵤召Y本嗎
老師,請問做:昨天交納了去年一年的物業(yè)管理費用和電費怎么做賬?我做 借:交納2024年物業(yè)管理費、電費~管理費用19836元,貸:交納2024年物業(yè)管理費、電費~銀行存款19836元。這樣可以嗎?
工廠員工包吃包住,吃跟住這部分費用要計入什么科目。每月公司還會買很多東西拜財神之類的然后分發(fā)員工,這個也要入什么費用
老師 企業(yè)所得稅預申報,需要填附加事項,工資薪酬那一塊該怎么填 第一個計入成本費用的,可是我們單位社保都是企業(yè)付,不扣員工 的,又該怎么填,還有實發(fā)的時候直接看應付工資借方累計發(fā)生額,需不需要把1月份發(fā)12月工資扣除掉,網(wǎng)上眾說紛紜,麻煩老師回答一下,謝謝
老師你好,你看一下,我這個怎么發(fā)票查詢到了一月份的兩張,我9月份,都有發(fā)票啊,我哪兒沒有選對
公司建造了一個山體公園,上面還有越野賽道,房租,這些在建工程該怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還是放長期待攤費用
老師,請問公司分紅是不是看本公司的未分配利潤,而不看合并子公司后合并報表的的未分配利潤吧?
老師加油送抽紙,這個抽紙應該怎么做賬
一正一付不剛好抵消了嗎
你好事呀,就是抵消了,不需要多交稅,你難道還想多交一次稅款嗎?
那他這樣承擔稅費還是在8月份
這個負數(shù)是沖減8月份未開具發(fā)票這欄還是沖9月份普票這欄
是的,在無票收入的當月就承擔了稅款。
這個負數(shù)是沖減8月份未開具發(fā)票這欄還是沖9月份普票這欄
充的是八月份的,未開具發(fā)票。
如果沖8月份,那不是在9月要交嗎?普票正數(shù)在9月
你好,九月份一個正數(shù)一個負數(shù),你說交稅不交稅,你在八月份已經(jīng)交了,你在九月份再交一次嗎?
解釋一下,為什么需要交兩次稅款一個收入。
哈哈,明白,一下蒙了
不用客氣,工作愉快。