那個(gè)應(yīng)該計(jì)入利潤分配-未分配利潤

收到去年繳納的航天稅控服務(wù)費(fèi)280元,怎么做憑證。去年付款做的憑證是,借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未交增值稅280 貸:管理費(fèi)用280
老師,當(dāng)月上交上月的水電費(fèi)可以借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:銀行存款嗎,然后一直這樣做下去嗎?
老師你好,公司收到物業(yè)退回的上年度多收電費(fèi)1000元,怎么做分錄?支付做借:管理費(fèi)用–水電費(fèi),貸:銀行存款
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費(fèi),這是一年的物業(yè)費(fèi),記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi),貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi),借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入?請(qǐng)老師指導(dǎo)
老師,現(xiàn)在交了今年和明年的物業(yè)費(fèi)(有發(fā)票),怎么做賬呢,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可不可以:借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 年底把今年的物業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)。明年開始每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,這樣處理可以嗎?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


那是這樣做嗎?借:交納2024年物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)~利潤分配未分配利潤19836元,貸:交納2024年物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)~銀行存款19836元
借利潤分配未分配利潤19836元 貸:銀行存款
哦,好的,謝謝老師
問題是這個(gè)摘要是不是就寫交納物業(yè)管理費(fèi)就行?
是的,就是那樣寫就行