你好 借 以前年度損益 調(diào)整 所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)?? 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? 借?以前年度損益 調(diào)整 城建 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,我想問(wèn)一下,2020年的城建稅忘記計(jì)提了,然后企業(yè)所得稅又多計(jì)提了,現(xiàn)在2021年應(yīng)該怎么更正呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下忘記計(jì)提2020年的企業(yè)所得稅,2021年5月有交企業(yè)所得稅,分錄怎么下呢
老師,我21年第四季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,去年第四季的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,現(xiàn)在一月份應(yīng)該怎么做分錄呢
#提問(wèn)#老師 2022年第四季度的企業(yè)所得稅和城建稅忘記計(jì)提了,現(xiàn)在2023年了 分錄該怎么寫(xiě)
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師,企業(yè)所得稅是多計(jì)提了,2020年>2021年繳納的稅金,然后還要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配,能不能將分錄提供的完整些呢?
需要計(jì)算一下這兩個(gè)以前年度損益調(diào)整的余額。從反方向轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
2021年1月繳納的城建稅發(fā)現(xiàn)2020年12月沒(méi)有計(jì)提,2021年繳納的企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)2020年多計(jì)提了,老師你需要告訴我城建稅和企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整呢?
分錄我已經(jīng)給你寫(xiě)完了。 你沒(méi)有金額,其他沒(méi)有辦法處理。 沒(méi)有金額我也不知道以前年度是一調(diào)整余額在哪個(gè)方向。