分錄和原來(lái)一樣的,金額改成負(fù)數(shù)就可以了
請(qǐng)問(wèn)紅沖的票怎么做賬?上月開(kāi)的,下月紅沖怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)下上月開(kāi)的票給對(duì)方已做賬已申報(bào),這個(gè)月要求開(kāi)紅沖,我這月怎么做賬申報(bào)
老師,上月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票,這個(gè)月紅沖了,我要怎么做這比紅沖的賬
請(qǐng)問(wèn),3月開(kāi)出來(lái)的專(zhuān)票,本月紅沖后重新開(kāi),做賬沖紅的分錄怎么做了
老師,上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,下個(gè)月紅沖了,紅沖的還要做賬嗎》上個(gè)月的那張做賬還做了成本,那么跨月了,這個(gè)紅沖的怎么做
老師,就是勞務(wù)費(fèi)報(bào)個(gè)稅是怎么就算,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請(qǐng)勿回復(fù)
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月按照8塊單價(jià)賣(mài),這個(gè)月沖銷(xiāo),按照7塊單價(jià)賣(mài),上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要不需要重新調(diào)整?
個(gè)體戶小規(guī)模,企業(yè)小規(guī)模,繳稅上有哪些區(qū)別,明細(xì)解答,謝老師
老師,就是勞務(wù)費(fèi)報(bào)個(gè)稅是怎么就算,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請(qǐng)勿回復(fù)
老師,我們廠房租金企業(yè),小規(guī)模。我們客戶讓開(kāi)專(zhuān)票,是不是租金專(zhuān)票和普票都是五個(gè)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們準(zhǔn)備讓銀行開(kāi)一個(gè)履約保函,如果只把金額是100萬(wàn),我們需要跟客戶收取100萬(wàn)的金額,然后打給銀行,到期銀行再打給我們是嗎
老師,我們?cè)跂|莞有自己的工廠生產(chǎn),現(xiàn)在準(zhǔn)備在深圳注冊(cè)一家新的貿(mào)易公司進(jìn)行出口,香港有公司(深圳貿(mào)易公司和香港公司簽合同),另外香港公司和海外日本客戶簽。香港公司和深圳貿(mào)易公司的法人都是同一人,這種情況報(bào)關(guān)單境內(nèi)發(fā)貨人、生產(chǎn)銷(xiāo)售單位、境外收貨人要怎么體現(xiàn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月按照單價(jià)8元銷(xiāo)售,這個(gè)月重新沖銷(xiāo)了,按照單價(jià)7元銷(xiāo)售,這個(gè)產(chǎn)品科目本月出現(xiàn)了負(fù)數(shù),可以直接借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,買(mǎi)10000元購(gòu)物卡贈(zèng)送給客戶,分錄為借:預(yù)付帳款10000,貸:銀行存款10000;然后借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10000,貸:預(yù)付帳款10000,再代交2000元個(gè)稅,老師這樣做帳務(wù)處對(duì)不。
2018年銷(xiāo)貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票多開(kāi)了6萬(wàn)元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)如何處理,我方是采購(gòu)方,專(zhuān)票已抵扣,請(qǐng)問(wèn)最好的處理辦法是什么,謝謝?
還要票做賬嗎?
不是作廢票不要?
你是電子發(fā)票的紅字票嗎?
不是,紙質(zhì)的
紙質(zhì)的發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄處理
我是說(shuō)票到底放哪個(gè)月裝訂?3月開(kāi)的,3月記了收入,4月有紅沖減了收入
紅字發(fā)票做到4月里面
用幾聯(lián)做賬不是有3張?抵扣聯(lián)要單獨(dú)裝訂不?
做賬用記賬聯(lián),抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶
我是說(shuō)紅沖的票,必須要3聯(lián)都在的,全部訂一起入賬?
,必須要3聯(lián)都在的,全部訂一起入賬? 是的