你好,你當(dāng)?shù)赜薪o你核定嗎?
印花稅的購銷合同的購銷金額為納稅基礎(chǔ),那么沒有簽訂合同的不用納稅嗎??如果要納稅,計稅基礎(chǔ)是什么??當(dāng)期的開票金額嗎?
一般購貨也要繳納印花稅的,請問購貨計稅基礎(chǔ)只是合同的金額嗎要不要乘以0.7折扣,為什么有的人說完折扣
買賣雙方需要繳納印花稅是嗎?我們公司和別的公司簽訂了長期采購合同,我們是買方,但是合同是只約定了采購事宜,并沒有一個確定的金額,因為每個月都在購進,也需要繳納印花稅嗎?按照什么金額來繳納呢?
老師,企業(yè)初次購買稅控設(shè)備可以全額抵扣,那么,企業(yè)從小規(guī)模開始升為一般納稅人,還是同一個設(shè)備,同一個維護費,一個企業(yè)只購買一次就可以了,那為什么說初次購買可以全額抵扣?也不存在計提折舊的問題?我理解不了,什么時候要計提折舊?
公司簽訂購銷合同,合同只有含稅單價,并說明以實際數(shù)量結(jié)算,這種無固定金額的合同繳納印花稅要按照含稅金額為計稅基礎(chǔ)還是不含稅金額
老師,3月份補了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
應(yīng)該沒有,新單位來的
那沒有七折的,應(yīng)該是全額
為什么有的企業(yè)只交銷售的印花稅,購貨的不交
?不會吧,哪種企業(yè)?什么業(yè)務(wù)
制造企業(yè),其他有色金屬壓延
賣鋁材的企業(yè)
購進原材料不繳納印花稅嗎?
是的。沒申報,只申報了銷售的印花稅
那不對的,購進也繳納印花稅