查人數(shù) 資產總額 應納稅所得額。
老師,我公司前期的報表數(shù)據都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業(yè),但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
老師,我的問題有點復雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機構,分支機構就地繳納,在備案的時候沒有認定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報過,營業(yè)收入為0。但是總機構那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產生了一些資產金額,所以需要進行申報納稅, 2021.5我們去稅務局認定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財務報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因?如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎?
在進行企業(yè)注銷時 需要申報企業(yè)所得稅年報,我公司實際并不未經營,所以我都是零申報,到最后一步提示:根據報表 企業(yè)不是小微企業(yè),而選擇不是,申報還失敗,如果修改報表,到底哪一步有問題
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因為是眼鏡銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應該選分子機構還是選非跨地區(qū)經營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經營企業(yè)而且已經年報所得稅申報表已經申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因為沒有什么納稅調增調減的項目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
在第三季度新開小規(guī)模公司,沒業(yè)務,未領ukey,第四季度進行申報時,在電子稅務局中“我的代辦”沒有增值稅申報提醒,只有企業(yè)所得稅和財報提醒,進入“稅款繳納”中也沒看到增值稅的選項,但在稅(票)種核定中有看到增值稅顯示自行申報一行,想零申報但找不到增值稅申報的入口,應該找到零申報入口?或者是否需要零申報?
老師,貿易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產負債表中的固定資產清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
都查了 不知道什么原因
是分公司吧? 分公司不單獨享受小微企業(yè)政策。
不是分公司 正常的企業(yè) 一直是零申報的
就是很奇怪 不知道什么原因
符合小微企業(yè)這三個政規(guī)定 而且不是分公司那你找一下稅務局。