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小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費沒有計提,跨年度的分錄怎么做?當(dāng)月計提當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是下個月結(jié)轉(zhuǎn)?

2021-07-15 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-15 12:17

你好,小規(guī)模的增值稅不需要計提的,12月份的時候應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶4293 追問 2021-07-15 12:18

說錯,是三項附加稅!

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:19

你好,12月份就應(yīng)該計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,一月份的時候支付借應(yīng)交稅費貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:19

如果12月份沒有計提借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費做這個分錄匯算清交的時候,你需要把這個金額抵扣了。

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快賬用戶4293 追問 2021-07-15 12:21

匯算清繳已經(jīng)過時間了

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快賬用戶4293 追問 2021-07-15 12:22

附加稅不能做營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:23

你好,是退回來的,還是交納的。

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快賬用戶4293 追問 2021-07-15 12:25

每個月要計提的

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快賬用戶4293 追問 2021-07-15 12:26

每個月計提后做營業(yè)外收入還是要做銀行存款支付?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:29

你需要交,不交,這個需要你自己判斷一下。

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快賬用戶4293 追問 2021-07-15 12:31

就是說增值稅做營業(yè)外收入 附加稅要交?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:35

附加稅不交,不用做賬,不需要體現(xiàn)。

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你好,小規(guī)模的增值稅不需要計提的,12月份的時候應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-07-15
您好,當(dāng)月計計提時轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
2023-06-11
同學(xué),你好 計在當(dāng)月
2022-04-13
您好! 銷售時: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 減免時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-14
你好下個月轉(zhuǎn)入就可以了。
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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