你好,他是個(gè)人要不要也無(wú)所謂了
你好,請(qǐng)教老師一個(gè)有關(guān)代開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題 公司給甲發(fā)提成4萬(wàn),甲讓乙以乙個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票(三聯(lián))扣1%的稅點(diǎn) 公司收到發(fā)票三聯(lián)都要,乙自己不留一份嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,甲乙丙三個(gè)公司,甲乙是一般納稅人,丙是小規(guī)模納稅人,如果乙給甲開(kāi)一張100萬(wàn)的6%增值稅專用發(fā)票,丙又乙開(kāi)一張3%的增值稅專用發(fā)票(丙公司收到的這100萬(wàn)全部給員工做傭金),乙公司因?yàn)槭盏奖鹃_(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票只有3個(gè)點(diǎn),所以要求丙承擔(dān)多余的3個(gè)點(diǎn),丙公司因?yàn)檫@筆錢(qián)全部發(fā)給員工做傭金,所以像乙承擔(dān)的這3萬(wàn)稅費(fèi)要加到員工的身上。請(qǐng)問(wèn)這種情況丙公司如何從員工那里扣掉這筆稅費(fèi),員工如何提供發(fā)票呢
甲乙公司為為一般納稅人,增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司代銷(xiāo)商品。合同規(guī)定,如果乙公司沒(méi)有將商品售出,可將商品退回甲公司,商品成本800萬(wàn)元。售價(jià)為不含增值稅額1000萬(wàn)元,商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票上注明售價(jià)240萬(wàn)元,增值稅為31.2萬(wàn)元,同日甲公司收到乙公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單,注明售出代銷(xiāo)商品的20%,甲公司給乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,2020年6月28日收到貨款。要求:(1)甲公司委托代銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄(2)編制乙公司受托代銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問(wèn)這道題的詳細(xì)過(guò)程是什么?
一,1月13日,甲公司委托證券公司代理發(fā)行普通股200萬(wàn)股,每股面值1元,每股發(fā)行價(jià)4元,按協(xié)議約定,證券公司從發(fā)行收入中提取2%的手續(xù)費(fèi)。 二,、甲企業(yè)1月4日,銷(xiāo)售一批原材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,款項(xiàng)己收到 并存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為120萬(wàn)元。 三,甲企業(yè)1月11日,委托乙公司銷(xiāo)售 商品一批,該批商品的實(shí)際成本為180萬(wàn)元,商品己發(fā)出,合同約定乙公司應(yīng)按300萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按售價(jià)的8%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。31日,甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單,向乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬(wàn)元,增值稅稅額為39萬(wàn)元,并收到乙公司提供代銷(xiāo)服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為24萬(wàn)元,增值稅稅額為1.44萬(wàn)元。甲公司尚未收到貨款
題目(三)甲、乙、丙、丁公司均為增值稅一般納稅人。2019年10月,甲公司發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下:(1)4日,銷(xiāo)售一批原材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為120萬(wàn)元。(2)11日,委托乙公司銷(xiāo)售商品一批,該批商品的實(shí)際成本為180萬(wàn)元,商品已發(fā)出,合同約定乙公司應(yīng)按300萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按售價(jià)的8%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。31日,甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單向乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬(wàn)元,增值稅稅額為39萬(wàn)元,并收到乙公司提供代銷(xiāo)服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為24萬(wàn)元,增值稅稅額為1.44萬(wàn)元。甲公司尚未收到貨款。上述會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢(qián),但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢(qián)。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買(mǎi)東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢(qián)可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣(mài)價(jià)