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2018年度收到個(gè)體戶代開(kāi)增值稅普通發(fā)票<原材料>已入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤,怎么處理呢?

2021-07-14 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 21:45

同學(xué),你好,時(shí)間太久了,應(yīng)該不能換票了,可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)電話12366問(wèn)問(wèn)

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2021-07-15 05:50

老師 會(huì)收滯納金嗎?

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2021-07-15 16:09

請(qǐng)問(wèn),以前年度老板有筆墊付款,公司轉(zhuǎn)到老板娘卡上做在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 21:19

同學(xué),你好,這種視同白條,應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額,如果出現(xiàn)利潤(rùn)補(bǔ)繳稅款并按每天萬(wàn)分之五繳納滯納金。可以讓老板娘還款,再把款還給老板

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2021-07-15 21:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-15 21:23

同學(xué),不客氣,希望對(duì)你有幫助

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2021-07-15 21:24

老師,小規(guī)模企業(yè)免征增值稅部分沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,過(guò)了匯算清繳時(shí)間,跨年度的話怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 21:28

同學(xué),你好,可以重新提問(wèn),會(huì)有專門(mén)老師解答

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同學(xué),你好,時(shí)間太久了,應(yīng)該不能換票了,可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)電話12366問(wèn)問(wèn)
2021-07-14
同學(xué)你好 退回去重新開(kāi)
2021-07-15
您好,11月做賬做負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)分錄,12月份再按照正確的做賬。
2023-01-06
對(duì)的,是的,紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,這個(gè)涉及到成本費(fèi)用嗎?如果是的話,跨年了用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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