同學(xué),你好,時(shí)間太久了,應(yīng)該不能換票了,可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)電話12366問(wèn)問(wèn)
我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開(kāi)具的三張普通發(fā)票,已繳納增值稅和附加稅,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的分錄為,借:庫(kù)存現(xiàn)金 262650 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 255000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 7650,現(xiàn)在紅字沖紅,賬務(wù)上該怎么處理呢
原材料按13%暫估入庫(kù),而且已經(jīng)按暫估入庫(kù)數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計(jì)算增值稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵逝e(cuò)了,導(dǎo)致原材料存在差額,這個(gè)差額該怎么處理
20年稅局報(bào)表已申報(bào),才發(fā)現(xiàn)有一張20年11月收到的采購(gòu)材料的發(fā)票未入賬,未抵扣增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理?
2018年度收到個(gè)體戶代開(kāi)增值稅普通發(fā)票<原材料>已入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤,怎么處理呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)發(fā)現(xiàn)3年前收到的個(gè)體戶稅務(wù)代開(kāi)普通發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在怎么處理呢?
車(chē)間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開(kāi)票的話 應(yīng)該是付他們多少錢(qián)
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司過(guò)年買(mǎi)的鞭炮開(kāi)票來(lái)進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒(méi)有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)專票,開(kāi)多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問(wèn)老師一打開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師 會(huì)收滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn),以前年度老板有筆墊付款,公司轉(zhuǎn)到老板娘卡上做在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
同學(xué),你好,這種視同白條,應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額,如果出現(xiàn)利潤(rùn)補(bǔ)繳稅款并按每天萬(wàn)分之五繳納滯納金。可以讓老板娘還款,再把款還給老板
謝謝老師
同學(xué),不客氣,希望對(duì)你有幫助
老師,小規(guī)模企業(yè)免征增值稅部分沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,過(guò)了匯算清繳時(shí)間,跨年度的話怎么處理呢?
同學(xué),你好,可以重新提問(wèn),會(huì)有專門(mén)老師解答