不需要 借管理費(fèi)用貸銀行存款 匯算清繳沒(méi)發(fā)票調(diào)增
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
我想問(wèn)假如暫估成本40萬(wàn),分錄是借,成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬(wàn)的發(fā)票,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣對(duì)嗎
老師我們付了一筆款,但是沒(méi)有取得發(fā)票,這是需要暫估費(fèi)用是不是分兩步做分錄:1、借:開(kāi)辦費(fèi)——暫估貸:預(yù)付還是應(yīng)付——暫估款;2、借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。是這樣嗎?
1.暫估成本(金額不確定200萬(wàn)且無(wú)發(fā)票)不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額 借 庫(kù)存商品200 0000 貸 應(yīng)付賬款-暫估2000000 2.預(yù)付120萬(wàn)(還沒(méi)取得發(fā)票) 借 應(yīng)付賬款-暫估1200000 貸 銀行存款1200000 3.有發(fā)票了 實(shí)際結(jié)算210萬(wàn) 借 庫(kù)存商品100000 應(yīng)付賬款-暫估800000 貸銀行存款900000 缺點(diǎn) 提現(xiàn)不了應(yīng)付賬款-A只能體現(xiàn)暫估金額 這樣對(duì)嗎
貿(mào)易公司,沒(méi)有發(fā)票做暫估,做分錄,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,分錄是不是這樣做,借:應(yīng)付賬款回-暫估,貸:應(yīng)付賬款
A公司欠B公司3萬(wàn) 今天B公司又借給A公司10萬(wàn),怎么從應(yīng)收 應(yīng)付抵扣賬款, 幫我詳細(xì)分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),本來(lái)客戶是說(shuō)拿來(lái)抵之后的運(yùn)費(fèi)的,后來(lái)又說(shuō)想拿20萬(wàn)回去用,因?yàn)槲覀円呀?jīng)開(kāi)具了40幾萬(wàn)的發(fā)票,那如果這20萬(wàn)拿回去我可不可以先掛往來(lái)
我是小規(guī)模對(duì)方給我開(kāi)專票可以用嗎
我們上個(gè)月匯給央企一筆投標(biāo)費(fèi)用,對(duì)方只能開(kāi)收據(jù)給我們,這個(gè)可以用嗎?還是一定要開(kāi)發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營(yíng)業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應(yīng)該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
工資2萬(wàn),應(yīng)該怎么發(fā)放,個(gè)稅會(huì)怎么扣的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務(wù),給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個(gè)業(yè)務(wù)屬于建筑業(yè)務(wù)嗎?該怎么做???
老師,查賬征收個(gè)體戶,賣茶葉能不能開(kāi)專票,如果是個(gè)人的是不是只能開(kāi)普票?
成本法下交易費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用?權(quán)益法計(jì)入什么費(fèi)用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費(fèi)了。
但是這樣我不好對(duì)往來(lái)啊
而且這個(gè)時(shí)候暫估的費(fèi)用是含稅金額
借額管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行放款。
那我預(yù)付給別人錢就查不到往來(lái)了呢
查得到其他應(yīng)付款給你寫了分錄了,你看一下的。
老師為什么總其他應(yīng)付款不用應(yīng)付賬款或是預(yù)付賬款呢
應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款,這個(gè)是和你主營(yíng)相關(guān)的,比如你購(gòu)買貨物。
好的,謝謝老師!
不用客氣,早點(diǎn)休息。