你好 意思你 發(fā)票是 進(jìn)項(xiàng)稅10 。你報(bào)銷(xiāo)了 2 那么你 進(jìn)項(xiàng)稅就得轉(zhuǎn)出 是的。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,如果要報(bào)銷(xiāo)一張專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票金額是100,實(shí)際報(bào)銷(xiāo)80,做分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅是填寫(xiě)100還是80?如果填寫(xiě)100是否還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄
老師,我想問(wèn)問(wèn) 關(guān)于 差旅報(bào)銷(xiāo),發(fā)票金額 跟實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額 不一致的問(wèn)題。如果 發(fā)票金額 大于 實(shí)際報(bào)銷(xiāo) 金額,比如發(fā)票金額900 實(shí)際報(bào)銷(xiāo)(根據(jù)公司差旅報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),不得超過(guò)800),那么 月底做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候 認(rèn)證金額900,還有做100對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是吧?
老師,實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的比發(fā)票上的金額少,做賬的時(shí)候是按實(shí)際做的,但是進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候就是一整筆,這樣進(jìn)項(xiàng)就多了,我是不是只要在申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄填寫(xiě)發(fā)票和實(shí)際的差額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷(xiāo)項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷(xiāo)項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫(xiě)需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
公司業(yè)務(wù)人員出差住宿開(kāi)了1950專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額19.31,但是超額了單位實(shí)際報(bào)銷(xiāo)只能報(bào)1860,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額18.42,下個(gè)月我報(bào)稅的時(shí)候勾選肯定是按19.31抵扣進(jìn)項(xiàng),但是單位實(shí)際只有18.42的進(jìn)項(xiàng),這種情況怎么處理呢
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶(hù)與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢(xún)、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢(xún)95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
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那我賬就按實(shí)際的做就可以吧 不用先按發(fā)票做再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧 只要申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)就行是吧
?你好 是的。按實(shí)際來(lái)做賬? ?你申報(bào)轉(zhuǎn)出??