您好,普通發(fā)票免稅銷售額填在第10欄,填完之后免稅稅額會自動帶出填在第17和18欄哦
請問老師普通的免征額直接填10欄,還需要填3欄嗎?稅務(wù)代開的專票填1和2欄這樣?第一欄合計數(shù)包含普票嗎
老師小規(guī)模申報,開的專票不含稅的金額填在哪一欄呢,免稅的普票不含稅金額填在哪欄呢
普票季度開了1%普票,銷售額是158217.82元,免增值稅怎么填增值稅季報?第10欄填158217.82但是第18欄跳出來的免稅額是按3%算的,應(yīng)該怎么填?
老師,普通發(fā)票這欄的免稅額是填在哪里,是按照1%的稅額填嗎
老師好,請問普通發(fā)票的稅額和電子普通發(fā)票的稅額,報稅時是填在同一欄嗎
咨詢下,支付個人勞務(wù)報酬的會計分錄~
老師,我們公司的管理經(jīng)營的房產(chǎn)是2014年建成使用的,但因為是國資,產(chǎn)權(quán)證不屬于我們公司,這種情況可以選擇簡易計稅按5%的稅率征收嗎?如果可以簡易計稅,需要備案嗎?
簡易計稅,和免稅,收到增值稅專用發(fā)票,需要按比例抵扣,那我收到的進(jìn)項稅發(fā)票,需要每月抵扣嗎?還是可以,半年,或許一年一起抵扣呢
股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納印花稅,這個是公司承單還是個人承擔(dān)?。哭D(zhuǎn)讓方和受讓方都是個人
你好老師我想問下就是電商的,他是售賣課程的,非學(xué)歷教育服務(wù),正常是確認(rèn)收貨了就該確認(rèn)收入借應(yīng)收,貸收入,稅額,等資金到賬借貨幣資金貸應(yīng)收,但是老師他這個學(xué)課程的得按照學(xué)習(xí)進(jìn)度確認(rèn)收入,所以對方確認(rèn)收貨后沒法做借應(yīng)收貸收入,那要怎么做這個分錄好點呢
老師好,1,收到的一張培訓(xùn)費發(fā)票,購買方是公司名稱可以所得稅前扣除嗎?請問入什么科目?2,如果法人在外面學(xué)歷深造,那么開來的發(fā)票,如果是公司抬頭可以報銷嗎?請問入什么科目?
6月11日成立的公司,昨天新增的稅費種申報信息,好久可申報工資
老師您好,我們公司2022年至2024年3個年度中,每個年度印花稅、增值稅都需要更正申報,更正申報的時候是更正在哪一個月里面一起申報嗎?
郭老師接,實繳到資不了,有什么辦法解決
1-本季的應(yīng)收賬款,是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款的期末余額嗎?
按照1的稅率核算稅額嗎
我劃線這欄是不用填是嗎
不超過45是不用填的哦
稅率減免還是按3%的哦