你好在附表二三十五欄里面填寫就可以的。
有發(fā)票前面會計已經做了不抵扣勾選,請問第一,賬務處理是不是全額入賬?第二,納稅申報表是自動填在了表二待抵扣進項稅額,這需要轉出,還是怎么處理?謝謝
請問老師,公司沒有開展經營業(yè)務,購入了一輛車,有進項稅可抵,申報表怎么填寫,謝謝!
老師您好,我想請問一下,去年的兩個月份,已經報稅了,但是沒有勾選進項發(fā)票,沒有勾選認證,是在申報表上直接填的進項數(shù),請問還有補救的辦法嗎?可以去稅務大廳更正申報嗎?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),怎么填財務報表和增值稅報表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢?謝謝
老師,出口發(fā)票,當月報關單出口退稅聯(lián)能打印了,是不是就必須把發(fā)票開掉?
老師,我4月份的加油費多記了200了,現(xiàn)在能沖掉嗎?做沖紅200的分錄?借銷售費用-燃油費-200 貸其他應付款-老板 -200 這樣嗎?
紅薯是免稅產品嗎?是公司自己種植的,但是稅務局沒去現(xiàn)場看過,沒歸集過
樸老師,請問銷售二手車的稅收政策是什么?
你好,請教一下,企業(yè)會計制度備案,是在電子稅務局里面操作嗎,還是需要別的APP
購買方為個人開具給企業(yè)餐費6000元,可以作為企業(yè)的管理費用進行報銷嘛,是會議餐費。個人是個體工商戶,有營業(yè)執(zhí)照
老師你好,這個稅率可以是9%,北極蚌片冷凍的
承兌拆分背書給3個公司,有兩個公司正常接收了,第3個公司說承兌是黑名單,拒簽后承兌流通狀態(tài)出現(xiàn)已收票—已鎖定,這種情況怎么解決呢
老師 請問公司給項目上的臨時工發(fā)工資需要代扣個稅嗎?如果按工資薪金所得扣還是按勞務報酬扣呢?
股東增資的話、如果是公司的固定資產可以作為股東出資嗎?
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