減免的2%要填列到減免稅明細(xì)表里面的

小規(guī)模開票交1個(gè)點(diǎn)的稅,申報(bào)增值稅是按3個(gè)點(diǎn)申報(bào),會(huì)計(jì)分錄如何做
小規(guī)模開票交1個(gè)點(diǎn)的稅,申報(bào)增值稅是自動(dòng)跳3個(gè)點(diǎn),是直接按3個(gè)點(diǎn)申報(bào)嗎,會(huì)計(jì)分錄如何做,
小規(guī)模普票未超30萬,按1個(gè)點(diǎn)開發(fā)票,這一個(gè)點(diǎn)是計(jì)入營業(yè)外收入吧?增值稅申報(bào)表自動(dòng)出來的是免3個(gè)點(diǎn)的稅額,這個(gè)差異怎么弄?
老師 小規(guī)模減免 憑證寫分錄是 按照1個(gè)點(diǎn),但是 增值稅申報(bào)表 是按照3個(gè)點(diǎn),主營業(yè)務(wù)收入 是 按照1個(gè)點(diǎn) 還是 3個(gè)點(diǎn) 謝謝,這個(gè)小規(guī)模 很麻煩 不如一般納稅人好做
老師,我們是小規(guī)模,一直沒交過增值稅和附加稅,但是我們每次確認(rèn)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)都要按照3個(gè)點(diǎn)算,如果按照1個(gè)點(diǎn)算的話,小規(guī)模增值稅申報(bào)表上自動(dòng)會(huì)按照3個(gè)點(diǎn)產(chǎn)生本期免稅額,這個(gè)是什么原因啊?不應(yīng)該是1個(gè)點(diǎn)才對(duì)?
法人 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辦稅員不能是同一個(gè)嗎
老師,18*百分之十是什么意思
老師,注銷時(shí)不在申報(bào)期的報(bào)表,怎么申報(bào)
23年企業(yè)所得稅,稅務(wù)局要求做未開票收入,更改報(bào)表,請(qǐng)問更正申報(bào)時(shí)候,在哪里填入數(shù)字啊
老師,增值稅申報(bào)表中后續(xù)留抵金額是247.65元,但是賬面未交增值稅借方余額是3548.85,這要怎么辦呢,謝謝~
樸老師,請(qǐng)問,個(gè)體戶可以不開公戶嗎?
老師 企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算
申報(bào)殘保金,上年用人單位在職職工年平均工資=上年用人單位在職職工工資總額÷上年用人單位在職職工人數(shù)。是用1-12各月的工資相加÷(1-12各月的人數(shù)相加/12)嗎
老師,印花稅計(jì)稅依據(jù),我可以根據(jù)利潤表的營業(yè)收入和營業(yè)成本加一起去申報(bào)嗎?我只有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本
老師,公司給員工租宿舍,可以一下租3年把錢都付了么


可是問稅務(wù)局是季度超過45萬才要填減免稅明細(xì)表啊
不超過45萬的話,不用填列的。直接按發(fā)票上的稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
就是增值稅主表按3個(gè)點(diǎn)填,做賬還是按1個(gè)點(diǎn)做,然后營業(yè)外收入按1個(gè)點(diǎn)來填是嗎
是的,你的理解是對(duì)的
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)外收入1個(gè)點(diǎn),和增值稅主表的免稅額對(duì)不上要緊嗎,會(huì)不會(huì)被查
免征的,這個(gè)沒有關(guān)系的
好的 謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好