減免的2%要填列到減免稅明細(xì)表里面的
小規(guī)模開票交1個點的稅,申報增值稅是按3個點申報,會計分錄如何做
小規(guī)模開票交1個點的稅,申報增值稅是自動跳3個點,是直接按3個點申報嗎,會計分錄如何做,
小規(guī)模普票未超30萬,按1個點開發(fā)票,這一個點是計入營業(yè)外收入吧?增值稅申報表自動出來的是免3個點的稅額,這個差異怎么弄?
個體戶小規(guī)模納稅人,月開票不到3萬,開票是1個點,報稅的時候稅額跳出來自動是3個點,這個怎么回事啊
老師 小規(guī)模減免 憑證寫分錄是 按照1個點,但是 增值稅申報表 是按照3個點,主營業(yè)務(wù)收入 是 按照1個點 還是 3個點 謝謝,這個小規(guī)模 很麻煩 不如一般納稅人好做
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
可是問稅務(wù)局是季度超過45萬才要填減免稅明細(xì)表啊
不超過45萬的話,不用填列的。直接按發(fā)票上的稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
就是增值稅主表按3個點填,做賬還是按1個點做,然后營業(yè)外收入按1個點來填是嗎
是的,你的理解是對的
申報財務(wù)報表的營業(yè)外收入1個點,和增值稅主表的免稅額對不上要緊嗎,會不會被查
免征的,這個沒有關(guān)系的
好的 謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好