同學(xué)你好 這月有留底月末怎么弄——是本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)么?
你好老師,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng),這月有留底月末怎么弄
每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額都有留底,年底也有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,這個(gè)增值稅的明細(xì)科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),年底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉
老師,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),這種月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢,還有留底的
老師你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)到月底銷(xiāo)項(xiàng)這么結(jié)轉(zhuǎn)
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主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么意思,能舉例么
腦子笨的人是不是不要做會(huì)計(jì)好
自考大專(zhuān)學(xué)歷從事會(huì)計(jì)行業(yè)5年可以報(bào)考稅務(wù)師嗎?
老師,我們9月外發(fā)物料給加工廠, 借:委托加工物資-電子元件A 貸:原材料-電子元件A 加工費(fèi)到10月在支付給對(duì)方,發(fā)票也是10月底開(kāi)給我,那現(xiàn)在先收回加工完成的貨物,要入庫(kù)再直接銷(xiāo)售出庫(kù),這個(gè)分錄怎么做啊
老師,請(qǐng)問(wèn)月末把應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)記賬憑證后面需要附什么附件?
公司固定資產(chǎn)投資到別公司的賬務(wù)處理?
資產(chǎn)負(fù)債表不平計(jì)入未分配利潤(rùn)需要調(diào)整利潤(rùn)表嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下下就是社保到稅稅務(wù)局代征收以前,小規(guī)模納稅人法人代表去開(kāi)通并申報(bào)了自己和一股東的社保社保,但沒(méi)有交款,后面也不懂得去辦停保,到現(xiàn)在好多年了,公司欠的社保好幾萬(wàn)了,滯納金超本金,而且公司也好幾年沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了都是申報(bào),現(xiàn)在要注銷(xiāo)也繳納社保和滯納金有什么辦法嗎
請(qǐng)老師解答一下,在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)。電子稅務(wù)局中這個(gè)本月金額是怎么填。
老師請(qǐng)問(wèn)裝訂憑證 憑證外封比里面的憑證長(zhǎng),可以在裝訂后把過(guò)長(zhǎng)的外封裁剪掉嗎?不會(huì)裁到外封的文字這些。
是的月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
留底在哪個(gè)科目的余額
同學(xué)你好,比如銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120 月末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期的銷(xiāo)項(xiàng)中抵扣;
那就是只結(jié)轉(zhuǎn)抵扣部分的
同學(xué)你好 那就是只結(jié)轉(zhuǎn)抵扣部分的——是的;
借:銷(xiāo)項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交——————這筆分錄里,進(jìn)項(xiàng)不是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額全部余額?而是結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的部分,留底的還在余額?
同學(xué)你好,借:銷(xiāo)項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交——————這筆分錄里,進(jìn)項(xiàng)不是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額全部余額?——是的;