同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中一般超過一年還沒有收回的應(yīng)收款要計(jì)提壞賬;
老師你好,現(xiàn)在這個(gè)是農(nóng)民專業(yè)合作社,免增增值稅和企業(yè)所得稅的,而且一般納稅人資格的。收到財(cái)政資金不用償還債務(wù),購(gòu)買固定資產(chǎn)。有文件規(guī)定,收到財(cái)政收入時(shí),可以做遞延收益,其他收入or還有營(yíng)業(yè)外收入的。我當(dāng)時(shí)選擇做了營(yíng)業(yè)外收入的。而現(xiàn)在夸慮到問題是,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)下一個(gè)月后的問題,要不要計(jì)提折舊,但是計(jì)提時(shí)又有個(gè)營(yíng)業(yè)成本,而且不是每個(gè)月都有收入的,到時(shí)候計(jì)提的,成本大于收入,那么就會(huì)企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表都行了損虧了。
老師下午好,請(qǐng)問我們有一家客戶,每個(gè)月都會(huì)少打一點(diǎn)款過來,說是我方因價(jià)格差異多開的或者說罰款的,我不想每月留點(diǎn)余款在賬上影響對(duì)賬。可以先計(jì)提還賬準(zhǔn)備嗎?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備需要哪些條件?就最近幾個(gè)月的也可以計(jì)提把?到什么時(shí)候可以做營(yíng)業(yè)外支出?
老師好,請(qǐng)問一下,從財(cái)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)出發(fā),應(yīng)收帳款什么時(shí)候計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,有時(shí)間和條件規(guī)定的,還是看企業(yè),想計(jì)提就計(jì)提??
1、衡信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的負(fù)責(zé)審計(jì)華信食品股份有限公司2020年財(cái)務(wù)報(bào)表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師王某審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆預(yù)收大風(fēng)公司113000的貨款,產(chǎn)品已發(fā)出,成本45000元,但華信食品股份有限公司沒有做任何賬務(wù)處理。請(qǐng)指出上述賬務(wù)處理中存在的問題,并做出審計(jì)調(diào)整分錄。。請(qǐng)指出上述財(cái)務(wù)處理中存在的問題,并作出審計(jì)調(diào)整分錄。存在問題分析提示:根據(jù)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,采用預(yù)收賬款銷售方式,應(yīng)于()時(shí)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),判斷該筆交易是否符合收入的確認(rèn)條件,是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)。如果應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),寫出確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄;2.ABC公司2020年12月資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”數(shù)額為1584000元,應(yīng)收賬款總賬余額1600000元,壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額16000元,應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額180000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付賬款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問:資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的列報(bào)是否正確,說明理由。如果不正確,“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目正確的列報(bào)是多少?試著編寫審計(jì)調(diào)整分錄。以上作業(yè)上傳微助教
老師,圖片是一道不定項(xiàng)選,我想問的是為什么第五題要選c而不是d,我看答案上它吧條件四壞賬準(zhǔn)備貸方102400給減去了,但是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備沒有發(fā)生壞賬的時(shí)候不影響應(yīng)收賬款呢,想問一下為什么
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
微信掃碼加老師開通會(huì)員