親:兩個說法都對,比如收稅點(diǎn)就是原數(shù)乘0·08,賣東西說讓8個點(diǎn),收到就是原數(shù)乘0·92
410366.6按8個點(diǎn)計算,不是410366.6*1.08嗎 怎么她們說按410366.6/0.92來計算的? 有點(diǎn)繞進(jìn)去了,老師們幫忙說一下8個點(diǎn)到底是怎么計算的,謝謝
兩個住家保姆輪流24小時看一個病人其中一個是本月5號下午4點(diǎn)鐘剛到馬上就上班到晚上12點(diǎn)下班到了第二天早上8點(diǎn)又上班到下午4點(diǎn)就是兩個人這樣輪流轉(zhuǎn)在本月7號晚上就不做了,工資是按天算的還是按小時算謝謝老師?,F(xiàn)在廣州58同城的工作人員說按小時計算,只能領(lǐng)6天的工資有3小時按8塊錢一小時計算,這樣對嗎,謝謝老師了!
老師,我想問一下,稅負(fù)率是怎么算就來的?我們是制造業(yè)企業(yè),上個月剛退回來大額留底稅,以前會計跟我說稅負(fù)率盡量在1.5--2以內(nèi),說多少交點(diǎn)稅!我們這個月進(jìn)項又大于銷項,勾選的進(jìn)項是30712.98,賬里做進(jìn)去的39883.98,銷項才13476.34!這個該怎么做,能交點(diǎn)稅,安全點(diǎn)?
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物,銷售石子,開出去220萬,這是開進(jìn)來進(jìn)項發(fā)票算的的稅點(diǎn),按照哪個方式更劃算?一票制9 個點(diǎn)購買13個點(diǎn),分開購買原料是8個點(diǎn)購買能開100 萬,運(yùn)輸5.5購買9個點(diǎn),剩下的需要8.8購買13 個點(diǎn)。這些有沒有計算的公示?因為這些我不太明白
老師,財務(wù)計算好差多少票進(jìn)來,怎么和老板說呢,是說一個精確到小數(shù)點(diǎn)的金額,還是一個大概告訴老板呢,還是進(jìn)來的普票不抵稅要去計算嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
她們是除0.92哦,算出來的數(shù)字完全不一樣
親:這樣算他們適當(dāng)把收的稅錢也算8個點(diǎn)的了