親:這張票入庫就是全部折成銷售賣的嗎?如果就是就結(jié)轉(zhuǎn)成本。以后最好一致
老師,我司采購一批原材料,對方公司和我方公司對原材料的命名不一樣,他們開的發(fā)票也是他家產(chǎn)品名稱,那我入庫按照發(fā)票記載名字入庫還是按照我公司原材料名稱入庫呢
老師您好,我們公司入庫的商品名稱和出庫的商品名稱不一樣,要怎樣處理?第一張是出庫的名稱,第二張是入庫時的單子,而且入庫是按箱入,出庫按千克。謝謝老師
老師,我們公司是貿(mào)易公司,新辦企業(yè),公司入庫單里是各種類型的手帕紙之類,但是出庫單里的商品名稱統(tǒng)稱為抽紙,如果我做了庫存商品,那出庫都只是抽紙,賬面上會永遠留著入庫那些商品名稱,這個怎么處理?增值稅發(fā)票已開,進項票也開了
老師,商貿(mào)公司的經(jīng)銷存,同一種商品有許多的型號,可以入庫的時候統(tǒng)一按名稱入庫,出庫不分型號按平均單價做成本嗎?
老師好,我公司購進一些設(shè)備零配件,經(jīng)過組裝后,銷售給甲方,開出的銷售收入發(fā)票內(nèi)容是和甲方合同約定的清單里經(jīng)過組裝的商品名稱,期末賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品出庫時,出庫單按照銷售發(fā)票名稱填寫,會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,按照購進時入庫商品名稱做出庫分錄,對嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
是的,我們沒有加工,入庫是按箱數(shù)進倉,出庫是按千克,可現(xiàn)在出庫開票的名稱跟入庫開票的明細名稱對不上,
親:一筆對不上也可以。必須真實,以后嚴格要求
就是這樣的話,我怕到時候入庫一個名稱,出庫一個名稱,就造成虛庫了吧?那我入的庫存商品都在賬面上,這以后怎么處理?謝謝
親:結(jié)轉(zhuǎn)成本按照實際購貨出庫,備附銷售后面結(jié)轉(zhuǎn)。以后不允許,把這筆也給老板寫說明,說清楚
哦,謝謝老師
親:不客氣,內(nèi)控做好,有問題及時書面報告老板。罰款是拿出你當(dāng)初建議。