你們開出去都不開明細(xì)的嗎?你抽紙開籠統(tǒng)名稱是不行的
老師,我們公司是貿(mào)易公司,新辦企業(yè),公司入庫(kù)單里是各種類型的手帕紙之類,但是出庫(kù)單里的商品名稱統(tǒng)稱為抽紙,如果我做了庫(kù)存商品,那出庫(kù)都只是抽紙,賬面上會(huì)永遠(yuǎn)留著入庫(kù)那些商品名稱,這個(gè)怎么處理?增值稅發(fā)票已開,進(jìn)項(xiàng)票也開了
老師,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私不是嚴(yán)查嗎?我們經(jīng)常都是用私戶收款的現(xiàn)在老板經(jīng)??纯焓稚弦欢讯愂栈I劃視頻發(fā)來(lái)我看,我們是凍品經(jīng)銷商企業(yè),老板看到視頻說(shuō)進(jìn)貨沒有票,銷貨不開票的走個(gè)體戶,2是如果進(jìn)貨沒有票,銷貨要開票的走小規(guī)模,怎樣如何如何利用這些政策,這樣就算走的話那是其他兩個(gè)公司也要錄什么入庫(kù)單,出庫(kù)單吧?是不是,因?yàn)槲覀冇羞M(jìn)銷存入庫(kù),出庫(kù),庫(kù)存來(lái)著,不可能就是說(shuō)直接這樣操作吧?那不是把現(xiàn)在的賬分成三個(gè)公司去做這樣嗎?
老師,你好,是這樣,我們是一家機(jī)電設(shè)備銷售公司,就是進(jìn)銷存這種,之前是有一個(gè)老會(huì)計(jì)代賬的,她做的賬一直都是每月倒推成本利潤(rùn),應(yīng)該是有一個(gè)她了解的負(fù)稅點(diǎn),看賬之前每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入開票都是準(zhǔn)確真實(shí)的,費(fèi)用發(fā)票也是的,但是就是成本這塊,一直都是后面沒有附明細(xì)成本單子,就是分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品這樣,增值稅是每個(gè)月按銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣的,就是每個(gè)月的利潤(rùn)應(yīng)該是由稅負(fù)率倒推的,那請(qǐng)問(wèn)這樣的話有風(fēng)險(xiǎn)嗎?要怎么解決呢?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營(yíng),18年、20年分別購(gòu)入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫(kù)存商品,但是當(dāng)時(shí)沒有做入庫(kù)單之類的庫(kù)存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn),當(dāng)時(shí)銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了,只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
08:45<問(wèn)答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購(gòu)買了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨詢-我如果不入庫(kù)直接發(fā)放怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實(shí)繳資本,的國(guó)家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動(dòng)
對(duì)賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報(bào)銷款不能報(bào)銷了 做什么科目呢?
月工資一萬(wàn)交多少稅?
老師,你好!想問(wèn)下員工小食堂,阿姨買菜的錢都沒有發(fā)票,人工費(fèi)有開工資,買菜錢想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個(gè)資質(zhì)購(gòu)買,所以總公司付款,發(fā)票是開給總公司的,所以總公司留底票多),這個(gè)錢最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個(gè)月零申報(bào)增值稅,其他稅種都是總公司申報(bào),這種模式有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進(jìn)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 生產(chǎn)后進(jìn)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎
開的數(shù)電發(fā)票多久能查到
而且入庫(kù)是箱,出庫(kù)又變成千克了
那怎么辦呀老師,票已經(jīng)開了,也認(rèn)證了,
箱和kg可以換算的話,這個(gè)沒事的,但是沒有開明細(xì)就不對(duì)了
去認(rèn)證轉(zhuǎn)出,重新開票
謝謝老師耐心解答
沒事 希望能幫到你