不用交2次,一次就可以了
案例:A企業(yè)注冊資本和實(shí)收資本均為1000萬元,法人股東B企業(yè)取得A企業(yè)30%的股權(quán),然后在2020年擬撤資;截至B企業(yè)撤資前,A企業(yè)當(dāng)期未分配利潤、盈余公積為500萬元,經(jīng)股東會決議A企業(yè)向法人股東B企業(yè)支付600萬元,假定用貨幣資金支付撤資款 請問法人股東b企業(yè),收回股息所得只是150萬,初始投入300萬,為什么她們支付我600萬?600?300(初始投入的)?180(股息所得)等于150那部分為什么要交企業(yè)所得稅 那這個(gè)撤資,跟初始投入,該如何做賬,這個(gè)剩余150部分是怎么交企業(yè)所得稅,什么時(shí)候交,季報(bào)的時(shí)候交嗎?
老師 合伙企業(yè)長投成本是500萬,然后賣了1000萬,500萬計(jì)入投資收益,需要申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅(第一次),然后500萬的投資收益全部分紅給股東了,股東還要交一次個(gè)稅(第二次),相當(dāng)于股東交了2次個(gè)稅,是嗎?
老師 合伙企業(yè)長投成本是500萬,然后賣了1000萬,500萬計(jì)入投資收益,需要申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅(第一次),然后500萬的投資收益全部分紅給股東了,股東還要交一次個(gè)稅(第二次),相當(dāng)于股東交了2次個(gè)稅,是嗎?
老師,A公司是B公司的大股東,從B取得200萬分紅,那這200萬只B公司利潤形的所以交過所得稅,A得到這200萬后形成A的投資收益,又要交一次所得稅嗎?還有如果A的股東張某把這200萬分紅走,那張某是不是又要交個(gè)人所得稅?
老師請教一下股權(quán)激勵(lì)的實(shí)務(wù)問題:假設(shè)A公司實(shí)收資本1000萬,A公司下有一個(gè)持股平臺B有限合伙,注冊資本100萬,然后合伙平臺B又有持股合伙平臺C,平臺C注冊資本50萬,C占B有限合伙50%,C占A5%?,F(xiàn)在A公司分兩次股權(quán)激勵(lì)給C持股平臺的股東。第一次融資后估值6億,實(shí)收資本1130萬,C持股平臺中第一次每人授予價(jià)格1.25元每股,第二次融資后估值10億,實(shí)收資本1340萬元,價(jià)格1.5元每股。假設(shè)第一次abcd每人給予5萬股,Gp剩30萬股,第二次abcdef每人各3萬股,Gp還剩12萬股。兩次股權(quán)激勵(lì)工商都變更了,但是沒有實(shí)繳出資。 問題1:為什么第一次股權(quán)激勵(lì)股份支付用[(6億除以1000萬)-1.25]*20萬呢為什么用6億的估價(jià)? 問題2:GP轉(zhuǎn)讓給員工的股權(quán)要交個(gè)稅嗎?什么時(shí)候交個(gè)稅?工商變更的時(shí)候需要實(shí)繳嗎?
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師 我們之前按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)過了個(gè)稅了, 現(xiàn)在季度申報(bào)經(jīng)營所得頁面收入總額是500萬的話,下面的股東稅額會自動出來。這種情況要把收入總額寫0嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓?有轉(zhuǎn)讓過的?
給股東的分紅就是按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)的
老師 合伙企業(yè)把長投賣了,就是一個(gè)全資的子公司賣了
經(jīng)營所得季度申報(bào)表 收入總額寫0就與利潤表不一致了,可以把收入總額寫0嗎?
是賣了之后取得了500萬的收益,那么這個(gè)時(shí)候個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),繳納過了之后,再有什么申報(bào)的時(shí)候,你已經(jīng)繳納的部分?jǐn)?shù)據(jù)填上去就可以了,等于就說已經(jīng)繳納,比如說他已經(jīng)繳納1萬塊錢的個(gè)稅了,那么你這1萬塊錢點(diǎn)上去,它就會自動減下來的。
老師 經(jīng)營所得季度申報(bào)表 收入總額寫0就與利潤表不一致了,可以把收入總額寫0嗎? 如果不寫0寫500萬,頁面的股東列表就會自動出現(xiàn)稅額,就要重復(fù)交稅了,怎樣處理好一點(diǎn)呢?
好的,謝謝老師!明白了!
收入不能夠填零的收入是多少,就填多少,只是已經(jīng)繳納的稅金填上去,它就會減掉了。