您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
老師,是先付款購(gòu)買苗木,貨未入庫(kù),發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù),發(fā)票沒(méi)收到,怎么處理?
收到貨款,存入銀行分錄是 借方銀行存款 貸方應(yīng)付賬款嘛
老師請(qǐng)問(wèn)我付款出去是 借方 應(yīng)付賬款 10 貸方 銀行存款 10 銀行退回來(lái)的時(shí)候我是 借方 銀行存款 10 貸方 應(yīng)付賬款 -10 嗎? 還是借方 銀行存款 10 貸方 應(yīng)付賬款 10 嗎?或者是 借方 應(yīng)付賬款 -10 貸方 銀行存款 -10
收到貨款 借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 收到貨款 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這兩者有什么區(qū)別嘛
為什么支付貨款的時(shí)候, 借方應(yīng)收賬款 貸方銀行存款 不是借方應(yīng)付賬款 貸方銀行存款
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
不應(yīng)該是應(yīng)付嗎
那您自己收到貨款 是自己應(yīng)收的啊
那貸方直接是應(yīng)收吧
單位不用預(yù)收賬款科目的話 可以用應(yīng)收賬款