加計(jì)抵減金額是看你取得的進(jìn)項(xiàng)稅金額的
加計(jì)抵減15%是怎么算的,比如開(kāi)票金額100萬(wàn),附表4中的加計(jì)抵減金額為多少
一般納稅人增值稅申報(bào),生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額,加計(jì)抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
加計(jì)抵減計(jì)算為:當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額的金額乘以加計(jì)抵減比率,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)金額,不過(guò)這個(gè)金額不是轉(zhuǎn)出的本期的進(jìn)項(xiàng)稅額,是轉(zhuǎn)出之前月份的嘛這個(gè)計(jì)算當(dāng)期加計(jì)抵減金額時(shí),這個(gè)不用從當(dāng)期金額里面減去的吧
老師好,單位是一般納稅人,留底稅額多,一直沒(méi)有用加計(jì)抵減,請(qǐng)問(wèn)附表4加計(jì)抵減的金額一定要入賬,確認(rèn)其他收益嗎?
增值稅稅額抵減情況表中加計(jì)抵減情況表里本期實(shí)際抵減金額是怎么來(lái)的?
個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)收入是不含稅是吧?
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為信息咨詢(xún)服務(wù),開(kāi)具發(fā)票信息咨詢(xún)費(fèi),對(duì)應(yīng)應(yīng)該找哪些發(fā)票抵扣成本?
請(qǐng)問(wèn)小區(qū)物管收的熱水費(fèi),稅率是多少啊?
就是說(shuō),比如說(shuō)一個(gè)客戶(hù)給他簽了合同了,也開(kāi)了專(zhuān)票了,客戶(hù)也抵扣了,然后他一直不給回款,也聯(lián)系不到人,這種情況怎么辦。給他紅沖發(fā)票可以嗎?可以單方面紅沖嗎?
在Excel表格里插入的PDF檔過(guò)一天就變成圖片,打不開(kāi),有什么辦法可以解決,
請(qǐng)問(wèn)老師從這個(gè)表里能看出這12臺(tái)設(shè)備是什么時(shí)候增加的嗎?是2003年1月就已經(jīng)增加了嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月支付當(dāng)月的租金,但水電費(fèi)是當(dāng)月支付上月水電費(fèi),那這個(gè)應(yīng)該如何做賬?
老師 裝修辦公室的墻面刷漆3千元做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,因?yàn)楣景嵋?,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以一次性攤銷(xiāo)嗎?要怎么做這筆一次性攤銷(xiāo)呢?
老師,發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)給我們公司填的是公司的基本戶(hù)資料,但是付款是用公司的一般戶(hù)付款,公司名和稅號(hào)都是一致的,這樣可以吧?
我公司是工程檢測(cè)公司,今天賣(mài)了15個(gè)專(zhuān)利,向?qū)Ψ介_(kāi)普票,怎么開(kāi)?稅點(diǎn)是多少
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)金額就沒(méi)有任何優(yōu)惠可以拿了?
是的,按你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額*15%
那好吧,想不到了
好的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)得辦法的