你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,附加稅 營業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款?
老師您好,企業(yè)5五分補(bǔ)交了20年的增值稅,比如,1800,附加稅180,滯納金50,這個(gè)怎么做分錄
老師您好,我單位上月補(bǔ)交2020.6月的多抵扣增值稅及附加和滯納金,分錄怎么做
老師您好,我去年的憑證做錯(cuò)了重新調(diào)整了,然后利潤增加了,調(diào)了22年的匯算清繳,補(bǔ)交了稅金跟滯納金,請問這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅跟滯納金做到幾月份?。糠咒浺趺磳??
老師您好,兩年前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,城建稅教育附加等附加稅,和滯納金,讓問都如何做分錄?
老師,您好!今年稅務(wù)局查帳,公司補(bǔ)交了2021-2023年度三年的企業(yè)所得稅、增值稅及附加、印花稅及滯納金,共計(jì)155900元,請問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
補(bǔ)交的是去年的,不用以前年度損益嗎
你好,補(bǔ)交的是去年的,增值稅是負(fù)債科目,不需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算。 附加稅計(jì)提的時(shí)候,需要通過??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算?
附加稅不計(jì)提可以嗎
你好,附加稅是需要計(jì)提的,如果不計(jì)提就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅借方一直有余額?
麻煩老師。從計(jì)提到補(bǔ)繳,你給我做一個(gè)完整的分錄,謝謝
你好,附加稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 —稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款