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老師,我問一下,我這個(gè)月申報(bào)報(bào)表,申報(bào)時(shí)提示這個(gè)印花稅,但是我本期資本公積是0啊,而且實(shí)收資本也沒增加啊,為什么提示增加,還要申報(bào)印花稅呢?不懂呢

老師,我問一下,我這個(gè)月申報(bào)報(bào)表,申報(bào)時(shí)提示這個(gè)印花稅,但是我本期資本公積是0啊,而且實(shí)收資本也沒增加啊,為什么提示增加,還要申報(bào)印花稅呢?不懂呢
2021-07-13 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 15:25

同學(xué),你好,看截圖的數(shù)據(jù)是沒有增加。你點(diǎn)確定后,有什么反應(yīng)嗎?

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同學(xué),你好,看截圖的數(shù)據(jù)是沒有增加。你點(diǎn)確定后,有什么反應(yīng)嗎?
2021-07-13
同學(xué),你好 不要緊的,只是提示
2025-01-14
這個(gè)是系統(tǒng)提示的,這個(gè)季度新增的不用管
2021-07-14
您好,不一定是增加才需要填寫,比如股東變更,需要以產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的稅目繳納印花稅。一般來說季度申報(bào)報(bào)表,需要繳納印花稅,可能是有購(gòu)銷行為,需要按照合同繳納萬分之三的印花稅,具體您看您這邊稅種認(rèn)定中是否有這種核定。
2021-07-13
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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