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沖銷去年多計提的應(yīng)付職工薪酬結(jié)果資產(chǎn)負債表中,應(yīng)付職工薪酬借方有余額18600,這個可以嗎

2021-07-13 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 15:16

你好 沖減多計提的 最后要增加利潤分配科目 應(yīng)付職工薪酬最后余額為零?

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快賬用戶4248 追問 2021-07-13 15:18

怎么寫分錄啊?我是借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這樣一來,應(yīng)付薪酬在借方有余額,怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-13 15:23

你之前不是有貸方余額 現(xiàn)在不正好沖掉了?

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快賬用戶4248 追問 2021-07-13 15:26

去年只是多計提了,但是沒有發(fā)放,今年要發(fā)放,但是需要把多計提的扣除下來再發(fā)放,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 15:40

多計提的沖掉啊? 然后正常發(fā)放!?

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你好 沖減多計提的 最后要增加利潤分配科目 應(yīng)付職工薪酬最后余額為零?
2021-07-13
你好,應(yīng)該還差一步 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2021-04-06
同學你好,可以有余額,正常是正數(shù)余額; 如果余額為負數(shù)怎么處理——表示多支付的工資 ;在報表以負數(shù)填列就可以;
2021-08-18
同學你好 發(fā)工資時做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社??劭?貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款。——如果這個是個人負擔的社保和公積金,是不計應(yīng)付職薪酬的,是計入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
您好,那您應(yīng)當是多計提了,應(yīng)當紅字沖回多計提分錄
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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