同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?
老師好,請問勞務(wù)派遣公司差額開票的,記賬我直接按差額后的票面數(shù)做主營業(yè)務(wù)收入,按差額稅率做應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎
老師一般納稅人勞務(wù)派遣公司實(shí)行差額計(jì)稅,差額能直接借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額征稅。每月月末“主營業(yè)務(wù)成本”科目借方余額如何處理,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
勞務(wù)派遣行業(yè),一般納稅人,差額征稅,填寫報(bào)稅報(bào)表時:如何從財(cái)務(wù)軟件里取數(shù)?附表一的11列,價稅合計(jì)是:主營業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅貸方發(fā)生額嗎
老師,我們是差額計(jì)稅勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人強(qiáng)制轉(zhuǎn)登記一般納稅人那個500萬元指的是差額后收入嗎還是營業(yè)收入?
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報(bào)表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購買的,已進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在開票怎么開
廠房裝修費(fèi)10萬,開普票9個點(diǎn)但是要自己承擔(dān),怎么計(jì)算這個票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報(bào)上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報(bào)?
老師,在實(shí)操中,手工賬的話,明細(xì)賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫上后,每筆都需要寫余額嗎?
火車票加稅合計(jì)怎么求?例如900元火車票
老師,掛預(yù)付賬款的時候,因?yàn)槭菑?fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計(jì)算個稅嗎