倉庫中用的記管理費用租賃費?? 銷售方開發(fā)票?
我們公司是共享車輛運營商,因為倉庫沒電,租了發(fā)電機發(fā)電供共享電動車充電,請問發(fā)電機租賃費計入什么科目?到時還得開銷項發(fā)票向共享車輛公司收款的?
老師,我們公司是共享車輛的運營商,平時共享電單車 清潔、防疫消毒及產品宣傳費用,比較瑣碎,我們現(xiàn)在要開銷項發(fā)票向共享車輛公司收款,請問開票項目可以統(tǒng)一寫運營服務費嗎?
我們是共享電動車運營商,平時通過勞務派遣公司雇用了一批場外巡查人員,請問公司為這批人員購買了商業(yè)意外保險,應該計入什么科目?這筆費用可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
某汽車制造公司為一般納稅人,去年八月,有關生產經營業(yè)務如下:1.購進機械設備取得增值稅專用發(fā)票注明的價款20萬元,該設備當月投入使用。2.購進原材料一批,賣價200萬元,取得增值稅專用發(fā)票,款已付,材料驗收入庫。3.購進辦公用電腦一批,買價50萬元,取得增值稅專用發(fā)票,款已付,電腦交付使用。4.從小規(guī)模納稅人處購進汽車零件,取得由當?shù)囟悇諜C關開具的增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元。5.以交款提貨方式銷售A型小汽車一批,共計售價450萬元,開具增值稅專用發(fā)票。6.銷售B型小汽車一批給特約經銷商,共計含稅銷售額678萬元,開具了增值稅專用發(fā)票。7.將新研制的c型小汽車5輛作本企業(yè)中層干部,每輛車價10萬元,共計取得收入50萬元,最新小汽車是無市場銷售價格,C型小汽車的利潤8%。8.銷售汽車零配件一批,取得含稅銷售額22.6萬元款項收到。已知:增值稅率13%,消費稅8%求:1.計算該企業(yè)本月應交增值稅額2.計算該企業(yè)本月應交消費稅額
公司是一般納稅人,購買了一輛電車33萬,開出機動車銷售發(fā)發(fā)票給公司,增值稅是38873元四角五,,因為是新能源車,所以說免購置稅,這三萬多就減免了,請問我做賬的時候應該怎么做呢?是直接做固定資產33萬,還是做應交稅金進項稅33萬,營業(yè)外收入33萬
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那到時開銷項發(fā)票收入怎么做賬?
你租賃這個設備是充電用的你應該記成本。 倉庫用的計管理費用。 借銀行存款 貸收入 應交稅費。
是倉庫用來發(fā)電給共享車輛充電的
你租賃這個設備是充電用的你應該記成本。