是的,損益類可能才涉及到以前年度損益調(diào)整
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來(lái)類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來(lái)類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
跨年的賬,要修改,只有損益類的科目才可以用以前年度損益調(diào)整科目?
!、老師跨年發(fā)現(xiàn)往來(lái)賬掛錯(cuò),可以直接紅沖調(diào)整嗎?不用以前年度損益嘛,沒有涉及損益科目。 2、跨年發(fā)現(xiàn)損益類科目金額錯(cuò)誤,涉及的金額比較小可以直接紅沖修改嗎?
調(diào)整去年發(fā)生業(yè)務(wù),但是是資產(chǎn)負(fù)債表科目,借長(zhǎng)期借款貸應(yīng)收賬款,是不是不用以前年度損益調(diào)整,只有調(diào)損益科目才用以前年度損益調(diào)整
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模沒有到報(bào)稅期的稅怎么申報(bào)
A公司投資B公司120萬(wàn),印花稅150元,不是重大影響,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問分錄分錄
通訊費(fèi)如何能做到管理費(fèi)用。通訊費(fèi)不是福利費(fèi)
請(qǐng)問下收到股東以外的投資,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
這道題的意思是什么,不懂這道題問的是啥
老師好,咨詢下:集團(tuán)公司內(nèi)部公司之間的分紅免稅再投資 這個(gè)模式,可以介紹一下嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司外購(gòu)了半成品回來(lái)試驗(yàn)生產(chǎn)了沒出產(chǎn)品,請(qǐng)問這個(gè)如何處理賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)。
老師,現(xiàn)在股權(quán)再次轉(zhuǎn)讓,接收方是不是能查到上次股轉(zhuǎn)的個(gè)稅信息
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,一個(gè)一般納稅人,同時(shí)也是小微企業(yè),他的企業(yè)所得稅稅率,是15%,還是按照,年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬(wàn)元的部分,減按 25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
老師,員工通訊費(fèi)入賬管理費(fèi)用通訊費(fèi),還是并入工資交個(gè)稅,還是算福利費(fèi)直接報(bào)銷。
有一筆20年未計(jì)入收入里面去:借:應(yīng)收賬款1500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1327.43 貸:營(yíng)銷稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額172.57 請(qǐng)問如今年要修改的話分錄是不是這么做?
是的,分錄就是這么做的
這個(gè)也是20年的,收到專票已經(jīng)入賬,但是此發(fā)票已經(jīng)調(diào)增,不能用,請(qǐng)問在所屬期12月份未認(rèn)證,但是在21年1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)請(qǐng)問在21年怎么調(diào)整這個(gè)分錄哈?我打算下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)把這已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面就行了
問題是銷售費(fèi)用這個(gè)科目我需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整嗎?
跨年的肯定需要啊
問題是怎么調(diào)整?
問題是怎么調(diào)整?
就是通過以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,那貸方呢?
貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額