您好,沒有加速折舊不填寫
#提問#老師,企業(yè)資產(chǎn)都是正常折舊的,沒有加速折舊、也沒有一次性扣除,還需要填資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
我司加速折舊,但是會(huì)計(jì)和稅法上都沒有優(yōu)惠了,沒東西可填, 《固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表》怎么填報(bào)?0嗎?
固定資產(chǎn)加速折舊 扣除明細(xì)表怎么填?沒有加速折舊還需要填寫嗎?
這個(gè)資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表,是有加速折舊才需要填寫嗎?正常折舊需要填寫的嗎
老師,固定資產(chǎn)加速折舊攤銷扣除表,是不是只有加速折舊的時(shí)候需要填寫,一般不用填寫這個(gè)表
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師 但是我報(bào)所得稅的時(shí)候提示我 沒有填
這是什么原因啊
因?yàn)槲医衲陞R算清繳的時(shí)候家具應(yīng)該是5年折舊 我賬面是用3年 是按這個(gè)申報(bào)的 跟這個(gè)有關(guān)系嗎
您好,應(yīng)當(dāng)是有關(guān)系,不小于稅法折舊年限
那我應(yīng)該怎么填寫老師 這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算啊
您好,那您應(yīng)當(dāng)調(diào)整以前的折舊 攤銷金額
那是怎么計(jì)算啊 我現(xiàn)在要填這個(gè)表怎么填?。?
您好,就是以前多計(jì)提折舊扣除,現(xiàn)在少計(jì)提折舊,確認(rèn)合計(jì)金額不變。
老師比如我家具總價(jià)10萬 按3年折舊 我已經(jīng)計(jì)提了2年 現(xiàn)在我要填這個(gè)表 怎么填 您能給我寫一下計(jì)算公式嗎 我沒有填過這個(gè)表
您好,那您應(yīng)當(dāng)調(diào)整是金額是已經(jīng)計(jì)提折舊減去10*2/5
老師是填寫到我標(biāo)記的這行嗎?
您好,您不應(yīng)當(dāng)填寫這個(gè)行次,最好是咨詢下專管員,是否需要調(diào)整以前年度納稅申報(bào)表