同學(xué)你好:是銷(xiāo)售的是你發(fā)出的這個(gè)商品,你可以 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品
本月紅沖了上個(gè)月的銷(xiāo)售發(fā)票,金額不變,數(shù)量135改成138。本月做成本賬的時(shí)候,商品還是按135件,入庫(kù)、出庫(kù),下個(gè)月,做一筆紅沖135件那張發(fā)票的銷(xiāo)售收入的借貸,還有結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的借貸是嗎?然后做正確的138件的入庫(kù)和出庫(kù)。138件的銷(xiāo)售收入借貸,和庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)?
上個(gè)月公司沒(méi)有銷(xiāo)售額,然后有做過(guò)一個(gè)發(fā)出商品貸庫(kù)存商品的賬目。然后六月份有銷(xiāo)售額了,我這個(gè)發(fā)出商品,我要怎么來(lái)處理?
我五月發(fā)出商品a產(chǎn)品是8338件,B產(chǎn)品是27082,然后六月確認(rèn)銷(xiāo)售a產(chǎn)品的話(huà)是確認(rèn)銷(xiāo)售是一萬(wàn)二兩千九百四十等于是說(shuō)還超出了當(dāng)時(shí)發(fā)出商品的4602件,然后的話(huà),B產(chǎn)品的話(huà)是還得在15626件,然后這個(gè)的話(huà)我要做銷(xiāo)售成本的話(huà),我要怎么來(lái)算呢?
老師,我們公司銷(xiāo)售商品給某些供應(yīng)商,基本都是這個(gè)月的貨款,下個(gè)月初核對(duì),核對(duì)好后開(kāi)發(fā)票~這樣怎么做分錄,是借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品嗎?能不能直接做成銷(xiāo)售商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
電商公司,第一發(fā)出商品節(jié)發(fā)出商品貸庫(kù)存商品嗎?第二兩個(gè)科目都改成數(shù)量金額式嗎?第三快賬里面沒(méi)有發(fā)出商品這個(gè)科目,我增加以后,報(bào)表公式肯定沒(méi)有
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我會(huì)做,但是我就不知道這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)數(shù)字怎么來(lái),就是說(shuō)我那個(gè)庫(kù)存產(chǎn)品庫(kù)存表我室友做的,我的那個(gè)五月份的時(shí)候等于是說(shuō)單位沒(méi)有銷(xiāo)售確認(rèn)嘛,但是貨確實(shí)有發(fā)出,所以我做了一個(gè)發(fā)出商品貸庫(kù)存商品的這樣子一個(gè)分錄會(huì)計(jì)分錄嗎?我有做,然后當(dāng)時(shí)比如說(shuō)是我1000件衣服有發(fā)出去,但是到了六月,實(shí)際上它能確認(rèn)銷(xiāo)售的只有800件,等于還有200件,他是沒(méi)有確認(rèn)收入,那我把那兩百件的那個(gè)成本留在那里面嗎?還是怎么處理阿?
同學(xué)你好:銷(xiāo)售800件就先確認(rèn)800見(jiàn)的成本。剩余200件的成本要留在賬上,等實(shí)際銷(xiāo)售確認(rèn)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。