你可以直接補上,3件就可以,結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師,你好,我們不是兩個軟件么,一個是進銷存,一個是做賬的軟件,我做賬可以以入庫單做借:庫存商品,沒有明細 貸:應付 銷售的以出庫單對應銷售合同去做借應收 貸主營業(yè)務收入 成本月底結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)來源我以我進銷存結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么,麻煩給個可行的方案。
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
今天紅沖了上個月的內(nèi)銷發(fā)票,對方要求金額不變,數(shù)量135件改成138件。發(fā)票已開好了,會計說這個月還是按135件出庫、入庫。下個月再改,請問下個月怎么操作?成本賬怎么做了?下個月借貸分錄咋做了?
本月紅沖了上個月的銷售發(fā)票,金額不變,數(shù)量135改成138。本月做成本賬的時候,商品還是按135件,入庫、出庫,下個月,做一筆紅沖135件那張發(fā)票的銷售收入的借貸,還有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的借貸是嗎?然后做正確的138件的入庫和出庫。138件的銷售收入借貸,和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
對應收入你設置金額數(shù)量核算嗎?
發(fā)票重新開了138件,金額不變,對方客戶說,數(shù)量更改。然后已經(jīng)紅沖掉,重新開了138件的發(fā)票
直接補上3件,是不是發(fā)票要開3件?當作上個月沒送齊貨?但是金額不變的,就是數(shù)量增加了3件。那是不是不能這樣操作
不是,這個是做賬補上,發(fā)票還是開紅字重新開藍字
請問是什么意思?不懂,今天會計把這個月賬上掛的庫存商品金額,就是上個月末掛的那個產(chǎn)品金額,這個月不新增產(chǎn)品。本月產(chǎn)品就是一進一出這樣做了。月末的產(chǎn)品金額名稱就是月初那個產(chǎn)品
1? 借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務收入 負數(shù)-135 貸應交增值稅,負數(shù),按138做,借應收 貸主營業(yè)務收入138 應交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本 之前結(jié)轉(zhuǎn)是135 現(xiàn)在補上結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務成本,貸庫存商品?
借主營業(yè)務成本3,貸庫存商品 3
老師,你這個負數(shù)的借貸分錄紅沖,和正數(shù)的138件銷售收入分錄,是不是下個月做賬才做?還有補結(jié)轉(zhuǎn)3件。但是倉庫賬,我這個月入庫是135件吧?還有出庫。數(shù)量我懂,這個月結(jié)轉(zhuǎn)135件,我下個月再結(jié)轉(zhuǎn)3件就行了,但是金額不是沒增加嗎?光數(shù)量新增3件后,金額不是要保持一致嗎?借:主營業(yè)務成本—3件的金額,貸:庫存商品3件的金額。這里是金額吧?上月結(jié)轉(zhuǎn)的135件不用全部負數(shù)借貸做掉嗎?
不是結(jié)轉(zhuǎn)成本是數(shù)據(jù)3乘以單價
要多結(jié)轉(zhuǎn)3個成本這個
這個我知道,是3件的金額。就是我下個月的時候,再重新入庫3件的金額,然后重新出庫,然后接下來就是像剛才說的,負數(shù)的135件銷售收入借貸,正數(shù)的138件銷售收入借貸。再是補結(jié)轉(zhuǎn)3件金額的借貸。但是老師,不用做一筆負數(shù)的135件的結(jié)轉(zhuǎn)成本的借貸嗎?上個月結(jié)轉(zhuǎn)了135件。因為金額是一樣的呀,雖然數(shù)量不一樣,可以補結(jié)轉(zhuǎn)3件,但是發(fā)票金額是沒變的,并沒有增加,就是產(chǎn)品數(shù)量多了3件,單價變小了而已。那補結(jié)轉(zhuǎn)3件的金額后,不是總金額多了3件金額了嗎?
我下個月138件發(fā)票后面附上的倉庫產(chǎn)成品入庫單是3件的金額就行了嗎?135件當作上個月入庫和出庫了,但是金額會不會重復了?就是多了3件的金額,135件是1350元,138件也是1350元。金額是我現(xiàn)在隨便造的。就是舉個例子
你是銷售多3,單價少了,但是你對應成本單價沒有變動
對應成本數(shù)量多了,單價沒有變動
下個月的時候,再重新入庫3件的金額,然后重新出庫,然后接下來就是像剛才說的,負數(shù)的135件銷售收入借貸,正數(shù)的138件銷售收入借貸。再是補結(jié)轉(zhuǎn)3件金額的借貸。是的,這個沒有問題