同學(xué)你好:稅務(wù)落戶后核定的稅種是要按期申報(bào)的,你這種情況最好去稅務(wù)大廳問一下,或者找你的專管員。沒有稅金沒有滯納金,但是逾期申報(bào)是有罰金的。你可以和專管員說明情況,也許能免除,我們這邊專管員有這個(gè)權(quán)利,別的地區(qū)不知道。
老師我們公司是從7月份開始運(yùn)營才有工人,從7月份才開始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒有上過稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個(gè)月就開始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
我是小規(guī)模 我是新開公司從2021年一月開始做工資 但是一直沒申報(bào)個(gè)稅 我公司沒有超額的 不需要繳納個(gè)稅 7月份才開始申報(bào) 不會有滯納金吧
老師我一個(gè)公司是2021年5月成立,之前是小規(guī)模按季度報(bào)了,9月開始變更為一般納稅人,之前一直沒有做賬都是直接稅局官網(wǎng)申報(bào)的。現(xiàn)在我要做賬的話那我怎么報(bào)呢,啟用時(shí)間是幾月份好
老師,我們公司給一個(gè)員工購買社保,但是他們是沒有工資得,不用申報(bào)繳納個(gè)稅吧,還有剛畢業(yè)的學(xué)生,之前沒有收入的,12月份才來公司,申報(bào)個(gè)稅就只需要申報(bào)12月份這一個(gè)月吧
老師,我想問一下,一直沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在開始申報(bào),有的員工是5000以上的,這種公司會不會被收取滯納金
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
好的 非常感謝
同學(xué)你好:希望解答對你有所幫助,祝工作順利!
我的購銷合同里面的單價(jià)是含稅的 但是具體的貨物數(shù)量或總金額是不確定的 只是簽訂了單價(jià) 那么我的印花稅是不是按照我的開票不含稅金額去計(jì)算印花稅還是價(jià)稅合計(jì)為計(jì)稅依據(jù)
可以以實(shí)際開票金額的不含稅價(jià)格申報(bào)
老師 你幫我看看 我是下載模板后 填好 導(dǎo)入的 有這么個(gè)提示
我是這么填寫的
同學(xué)你好:一個(gè)原因是你在稅務(wù)落戶是,當(dāng)時(shí)沒有給你核定個(gè)人所得稅稅種,這樣的話你直接去大廳核定稅種,7月開始申報(bào)即可。 另一原因你之前沒有申報(bào)導(dǎo)致。
以前從來沒申報(bào)過的 因?yàn)橐恢笔翘潛p
同學(xué)你好:你最后發(fā)的表格是申報(bào)界面,我看了填寫金額就在那個(gè)格,金額為開票不含稅金額。這個(gè)屬于采集界面。你到申報(bào)界面點(diǎn)擊申報(bào)。有稅金的話還需要到電子稅務(wù)局報(bào)稅界面進(jìn)行銀行劃款。
我個(gè)人認(rèn)為是先采集在申報(bào) 最后交費(fèi) 我這樣的流程正確的不
6月份新改的申報(bào)流程,就是你理解的這樣。在采集界面填寫數(shù)據(jù),然后去申報(bào)界面申報(bào),最后繳費(fèi)。
采集的話 數(shù)據(jù)不能直接填寫 需要下載模板 再導(dǎo)入 然后我的頁面就是這樣的提示
新增,按他的提示一步一步來就可以,個(gè)人覺得現(xiàn)在的申報(bào)界面較之前復(fù)雜,如果只有印花稅, 在你存才財(cái)產(chǎn)和行為稅種多個(gè)需要填報(bào)時(shí),應(yīng)該會比之前省事很多。