同學(xué),你這個表顯示,這個月繳納上個月的稅款,已經(jīng)繳納成功了
老師,您好,幫我看看這個報表,稅款繳納,怎么有個啟初未交數(shù)據(jù)呢,這個月沒開票
您好,老師 這個計稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填,您幫我看看,我這個表數(shù)據(jù)怎么去填寫
老師好,幫我看看我的財務(wù)報表,這個報表里預(yù)付賬款有數(shù),但我的預(yù)付賬款明細(xì)賬沒有數(shù)據(jù)啊,這是怎么回事?
老師你好,請看一下我這個申報表有啥問題嗎?由于1月份開具了許多免稅發(fā)票,請幫我看一下這個申報表繳納稅款正確嗎?今年有沒有出一個政策,超過30萬,開具免稅的發(fā)票需要繳納稅稅款。麻煩老師看一下我繳納稅款是否正確呢?
你好老師, 能幫我看看這個數(shù)據(jù)嗎?怎么做賬?怎么報稅?我給您發(fā)個我統(tǒng)計7月和8月開發(fā)票的圖片。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
6月沒開票,一般納稅人,不用管他是吧
同學(xué),是的,顯示你已經(jīng)繳納增值稅了