你好 不知您是錄入期初 還是做了一個月憑證? 要是做了憑證的 您看下您期末損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
錄入期初,這是做的第二個月憑證了,這個差額跟本年利潤差額不一致
期末損益結(jié)轉(zhuǎn)我做了的
你說的差額是指 報表期初未分配利潤%2B本年利潤不等于 期末未分配利潤 還是一開始資產(chǎn)總額不等于權(quán)益%2B負債 要是一開就是這樣 看下利潤分配那和原來報表差距是? 或是看下本年利潤和利潤分配未分配利潤的借貸方向
好的,謝謝
客氣了 有問題可以再做溝通