你好,他不需要填寫分錄的賬上不做,然后也不填寫這個表。
老師,企業(yè)所得稅季報,5月份有調(diào)增的招待費,補交的所得稅費用2429.84,現(xiàn)在報第二季度所得稅,這個數(shù)調(diào)到報表那一欄?實際第二季度所得稅是5804.25
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
老師,我22年第四季度申報交的企業(yè)所得稅要不要填到第四季度利潤表所得稅費用那一欄。還是填到23年第一季度利潤表所得稅費用那一欄。
老師,您好!今年5月報送22年企業(yè)所得稅年報時,因業(yè)務招待費補繳了一部分企業(yè)所得稅,5月計入當月所得稅費用,現(xiàn)在申報第二季度企業(yè)所得稅時,報表第14欄“減:本年實際已繳納所得稅額”是否包括這部分補繳的稅額?謝謝!
老師,你好,2023年5月份的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅,在第二季度申報財務報表利潤表時所得稅費用這一欄是否需要填寫?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那扣的錢怎樣記賬,不然銀行余額對不上了
你好,借利潤分配貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。
謝謝明白了
不用客氣,工作愉快。