你好,支付給資源規(guī)劃中心的建工規(guī)劃費(fèi),需要取得收據(jù)入賬
老師,我公司在2017年開(kāi)始建倉(cāng)庫(kù),然后建倉(cāng)庫(kù)的費(fèi)用是是賬上斷斷續(xù)續(xù)支付給農(nóng)村里的小包工頭的,他們當(dāng)時(shí)也沒(méi)有提供發(fā)票,然后70萬(wàn)的建倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用一直掛在在建工程,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板說(shuō)要找其他的建筑公司開(kāi)票過(guò)來(lái),這樣可以嗎?
請(qǐng)教支付給資源規(guī)劃中心的建工規(guī)劃費(fèi),對(duì)方不提供發(fā)票,也沒(méi)有行政收據(jù)給我司,以后也不會(huì)給,這個(gè)可以入到在建工程去嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷(xiāo)費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒(méi)有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個(gè)100多萬(wàn)的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個(gè)工程掛靠到另一個(gè)有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個(gè)供材合同提供材料專(zhuān)票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開(kāi),后期工程款就以付材料費(fèi)的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?老師會(huì)不會(huì)涉及到虛開(kāi)
老師,公司是建筑企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)人自己聯(lián)系了一個(gè)單位舊房拆除事情,拆除后支付給對(duì)方拆除殘值費(fèi)用13.8萬(wàn)。對(duì)方要有資質(zhì)的公司去簽合同,這人找到公司。他轉(zhuǎn)143000給公司,公司代轉(zhuǎn)13.8萬(wàn)殘值費(fèi)給那單位,還有5000是公司的收入。這種事和建筑所做的性質(zhì)不一樣,不是甲方給施工方付款,而是施工方要付給甲方殘值費(fèi),對(duì)方也沒(méi)票提供只有一張收款收據(jù)。公司收的這個(gè)5000要計(jì)入什么收入合適?
我們企業(yè)是做咨詢(xún)服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢(xún)服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來(lái)確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來(lái)了之后可以按照毛利率的6%來(lái)確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁(yè)第一欄怎么寫(xiě)
公司將購(gòu)買(mǎi)的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來(lái)的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒(méi)有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入怎么做
我們公司是倉(cāng)儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國(guó)內(nèi)提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開(kāi)出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開(kāi)出其他發(fā)票銷(xiāo)售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問(wèn)課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問(wèn)的是小規(guī)模如何開(kāi)票給酒店?
我問(wèn)過(guò)經(jīng)辦員是沒(méi)有的,說(shuō)我司要開(kāi)工,就要付這筆費(fèi)用,怎么辦
支付給資源規(guī)劃中心,你可以叫他們要收據(jù)
回單上用途是寫(xiě)建工規(guī)劃費(fèi)
一樣,你可以叫他們要收據(jù)
如果就是沒(méi)有收據(jù)了,該怎么入賬
你需要取得政府文件入賬