同學你好 1.“稅款所屬時期”:填報公歷1月1日至12月31日。 2.“總機構名稱”“分支機構名稱”:填報營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等證件載明的納稅人名稱。 3.“總機構統(tǒng)一社會信用代碼(納稅人識別號)”“分支機構統(tǒng)一社會信用代碼(納稅人識別號)”:填報工商等部門核發(fā)的納稅人統(tǒng)一社會信用代碼。未取得統(tǒng)一社會信用代碼的,填報稅務機關核發(fā)的納稅人識別號。 4.“應納所得稅額”:填報企業(yè)匯總計算的、且不包括境外所得應納所得稅額的本年應補(退)的所得稅額。數(shù)據(jù)來源于《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表》(A109000)第11行“本年度應分攤的應補(退)所得稅額”。 5.“總機構分攤所得稅額”:對于跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市)經(jīng)營匯總納稅企業(yè),填報企業(yè)本年應補(退)所得稅額×25%后的金額;對于同一?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市)內跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè),填報企業(yè)本年應補(退)所得稅額×規(guī)定比例后的金額。 6.“總機構財政集中分配所得稅額”:對于跨省(自治區(qū)、直轄市、計劃單列市)經(jīng)營匯總納稅企業(yè),填報企業(yè)本年應補(退)所得稅額×25%后的金額;對于同一?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市)內跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè),填報企業(yè)本年應補(退)所得稅額×規(guī)定比例后的金額。 7.“分支機構分攤所得稅額”:對于跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市)經(jīng)營匯總納稅企業(yè),填報企業(yè)本年應補(退)的所得稅額×50%后的金額;對于同一?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計劃單列市)內跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè),填報企業(yè)本年應補(退)所得稅額×規(guī)定比例后的金額。 8.“營業(yè)收入”:填報上一年度各分支機構銷售商品、提供勞務、讓渡資產(chǎn)使用權等日常經(jīng)營活動實現(xiàn)的全部收入的合計額。 9.“職工薪酬”:填報上一年度各分支機構為獲得職工提供的服務而給予各種形式的報酬以及其他相關支出的合計額。 10.“資產(chǎn)總額”:填報上一年度各分支機構在經(jīng)營活動中實際使用的應歸屬于該分支機構的資產(chǎn)合計額。 11.“分配比例”:填報經(jīng)總機構所在地主管稅務機關審核確認的各分支機構分配比例,分配比例應保留小數(shù)點后十位。 12.“分配所得稅額”:填報分支機構按照分支機構分攤所得稅額乘以相應的分配比例的金額。 13.“合計”:填報上一年度各分支機構的營業(yè)收入總額、職工薪酬總額和資產(chǎn)總額三項因素的合計金額及本年各分支機構分配比例和分配稅額的合計金額。 二、表內、表間關系 ?。ㄒ唬┍韮汝P系 1.總機構分攤所得稅額=應納所得稅額×總機構分攤比例。 2.總機構財政集中分配所得稅額=應納所得稅額×財政集中分配比例。 3.分支機構分攤所得稅額=應納所得稅額×分支機構分攤比例。 4.分支機構分配比例=(該分支機構營業(yè)收入÷分支機構營業(yè)收入合計)×35%+(該分支機構職工薪酬÷分支機構職工薪酬合計)×35%+(該分支機構資產(chǎn)總額÷分支機構資產(chǎn)總額合計)×30%。 5.分支機構分配所得稅額=分支機構分攤所得稅額×該分支機構分配比例。
老師,請問下這個企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表怎么填?企業(yè)所得稅季度申報有這個表,我們是連鎖總部,申請了7個門店非獨立核算。
總公司下面有分公司,第三季度申報時需要填寫,企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表,營業(yè)收入,職工薪酬,資產(chǎn)總計還有分配比例,請問怎么填
你好老師,分支機構企業(yè)所得稅已匯總到總公司申報,且分支機構為非獨立核算,22年所得稅匯算表數(shù)據(jù)要怎么填寫(報表正??商顚懀?/p>
我是分公司的會計,今年7月份向稅務局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請問在10月份申報企業(yè)所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的,不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業(yè)所得稅; 今年3季度的企業(yè)所得稅申報表分兩部分來申報:今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報表上半部分,今年3季度企業(yè)所得稅申報表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機構企業(yè)所得稅分配表填寫
老師,參加國內的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權轉讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉讓的股東,股權占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關于外貿企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?