你好? ? ? 這個(gè)會(huì)影響利潤(rùn)分配處理的。 會(huì)影響期初的。??
請(qǐng)問(wèn)老師,20年的匯算清繳已完成,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)是15000,匯算清繳時(shí)經(jīng)過(guò)調(diào)整,又調(diào)增利潤(rùn)8500元,補(bǔ)繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報(bào)21年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)要調(diào)整嗎?都調(diào)整哪些?調(diào)整是否還要編制會(huì)計(jì)分錄?
老師,以前年度損益調(diào)整補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)總額怎么調(diào)整
老師,上年度匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年初數(shù),按補(bǔ)繳稅金金額調(diào)賬還是換算成利潤(rùn)額調(diào)整
匯算清繳調(diào)增招待費(fèi)補(bǔ)繳300所得稅,請(qǐng)問(wèn)三月報(bào)季度報(bào)時(shí)還沒(méi)補(bǔ)交就正常報(bào)稅,所得稅為0,那么四月補(bǔ)繳這300,借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整300,這300是放在4月資產(chǎn)負(fù)債表表中未分配利潤(rùn)期的年初數(shù)還是年末數(shù)?
老師好21年匯算清繳利潤(rùn)調(diào)增補(bǔ)繳了所得稅成本減少了,2季度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)貨幣資金、成本未分配利潤(rùn)數(shù)用不用改成匯算調(diào)整后的余額,
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開(kāi)具了2張專(zhuān)票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢(qián)怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開(kāi)具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
那怎么處理
你好? 那你 財(cái)務(wù)軟件能允許你 改期初的話。 就去改期初。 如果不允許修改。 你就記住這個(gè)差異金額就行了。??